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進出口企業來料加工有進項稅轉出填增值稅減免稅申報表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內外銷的總得主營業務收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請問生產型出口退稅,確認收入(開了五聯普通發票)后,外銷的數據,次月先報增值稅還是報增值稅前要先做退稅申報
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?
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2025-04-08
進口20000元的洗護用品,到國內總費用
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2021-07-08
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務局提前預申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統是不需要申報了吧?電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
老師,我們公司是剛成立的外貿企業,我們是一般納稅人,收到13的進項發票是不是退稅的時候就退的是這一筆,出口的時候用不用在交增值稅?
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2020-03-03
貨物運輸業增值稅專用發票改增值稅專用發票怎么填
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2016-05-09
本月開具增值專用票下月有進項增值專用可以抵扣嗎
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2019-03-29
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續費),委托方會給受托方開具進項稅發票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續費
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2019-01-27
,這個張美海的備用金對方已經收到所以是庫存現金在借方,但是張妹海的錢已經付出去了,其他應付款不應該在借方嗎,貸方表示增加啊,表示增加不代表她欠的還沒付出去嗎,但是她已經付過了
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2019-03-24
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協議價 150元/1(不含增值稅) 結算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價由 B企業自己確定,且約定將來 日 企業有末售出商品時可以將商品退回大華公司,B企業不再另外收取手續費。本年10月,B企業按實際售價為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業開來的代銷清單時開具相應的增值稅專用發累,本年11月雙方結清相關款項,【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業務的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業在本次委托代銷業務中涉及的相關會計與稅務處理。
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2022-12-14
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有(  )。 A.來料加工復出口的貨物 B.屬于小規模納稅人的生產企業委托外貿企業代理出口的自產貨物 C.外貿企業出口避孕藥品 D.外貿企業從農業生產者直接購進的免稅農產品出口
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2024-07-11
甲、乙兩公司的住所地分別位于北京和海口。甲公司向乙公司購買一批海南產香蕉,3個月后交貨。但合同對于履行地點和價款均無明確約定,雙方也未能就有關內容達成補充協議,依照合同其他條款及交易習慣也無法確定。根據合同法律制度的規定,下列關于合同履行價格的表述中,正確的是(  )。 A.按合同訂立時海口的市場價格履行 B.按合同訂立時北京的市場價格履行 C.按合同履行時海口的市場價格履行 D.按合同履行時北京的市場價格履行
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2021-06-16
食品企業通過外貿公司出口食品,但海關那邊需要食品企業辦理進出口權!請問食品企業辦理進出口權之后,食品出口都是經外貿公司的,那食品企業關于涉稅方面會有什么影響嗎?然后食品企業辦理進出口權后,還要去辦理退稅登記嗎?(企業本身不自營出口)急,在線等!望解答!
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2019-05-31
應交稅費應交增值稅,應交增值稅進項稅,應交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內銷應納稅額,銷項稅額抵減,待抵扣進項稅,待認證進項稅是負債類,為什么余額在借方?
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2019-04-23
上年給股民的分紅錢計入了財務費用,但稅務局要求從稅后利潤支出,請問這應該怎么調賬。
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2020-07-19
老師好,我公司是建筑業總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內蒙古有一個簡易計稅項目,現在有一家上海的專業分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內蒙古預繳增值稅時這部分的專業分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
申請出口退稅,在自檢時候,一共38條信息,其中有24條信息不通過,原因寫:1,出口商品碼(82159900)與海關數據中的(XXX)不等(報關單寫8215990000,但這個查了說過期,退稅系統默認82159900。而且同一批出口,相同商品編碼有兩三條通過,其他都不通過),2,美元離岸價(超海關XXX)22.30100002%。。。 請問是什么原因導致的呢?我應該怎么樣處理?
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2019-05-10
2023年5月13日衣衣布舍公司向C企業銷售服裝200 件,單位售價100元,開出增值稅專用發票,增值稅率13%,代C企業墊付運費400元。該項交易附有現金折扣條件:2/10,1/20,n/30(假設計算現金折扣時不考慮 增值稅問題)。 (1)賒銷時 (2)5月22日,收到C企業支付的貨款。 (3)5月29日,收到誠信商場支付的貨款。 (4)6月5日,收到誠信商場支付的貨款
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2024-03-01
老師,會計分錄第二個歸集分包成本時為什么借方還有個應交稅費-應交增值稅1.8,黃海為小規模,收到這部分進項也沒辦法抵扣,所以增值稅的1.8這部分不是應該計入工程施工-合同成本嗎?為什么不是借:工程施工-合同成本 61.8 貸:應付賬款-小海公司 61.8 麻煩老師解答,謝謝
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2020-05-04
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