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老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
貨物運輸業增值稅專用發票改增值稅專用發票怎么填
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2016-05-09
本月開具增值專用票下月有進項增值專用可以抵扣嗎
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2019-03-29
老師,我們公司是剛成立的外貿企業,我們是一般納稅人,收到13的進項發票是不是退稅的時候就退的是這一筆,出口的時候用不用在交增值稅?
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2020-03-03
《關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號)   一、 軟件產品增值稅政策   (一)增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按17%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。   (二)增值稅一般納稅人將進口軟件產品進行本地化改造后對外銷售,其銷售的軟件產品可享受本條第一款規定的增值稅即征即退政策。   本地化改造是指對進口軟件產品進行重新設計、改進、轉換等,單純對進口軟件產品進行漢字化處理不包括在內。   (三)納稅人受托開發軟件產品,著作權屬于受托方的
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2016-11-23
最后 增值稅專用發票上的 那個 增值稅 難道不用加上嗎?
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2019-03-26
甲、乙兩公司的住所地分別位于北京和海口。甲公司向乙公司購買一批海南產香蕉,3個月后交貨。但合同對于履行地點和價款均無明確約定,雙方也未能就有關內容達成補充協議,依照合同其他條款及交易習慣也無法確定。根據合同法律制度的規定,下列關于合同履行價格的表述中,正確的是(  )。 A.按合同訂立時海口的市場價格履行 B.按合同訂立時北京的市場價格履行 C.按合同履行時海口的市場價格履行 D.按合同履行時北京的市場價格履行
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2021-06-16
2015-01-31,1月31日收到上海人樂服裝廠給予本企業3.5萬元的通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票,(根據上海人樂服裝廠2014年和本企業簽訂的全年完成購貨300萬元以上,給予返利10%萬元的銷售合同規定)。根據通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票做賬。
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2016-10-31
老師好:我們企業國外進口產品,銷售給某某大學,大學做免表。那這個進口的增值稅是不是我們和大學都不用交了。我們收大學款,也不用給某某大學開發票,對吧?請老師寫下采購和銷售的分錄,多謝。
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2019-12-23
4月8日,從乙公司購入材料一批,取得增值稅專用發票上注明的價款為200 000元,增值稅為 26 000元,材料已驗收入庫,貨款簡未支付。乙公司為鼓勵客戶提前付款,給出現金折扣條件為“2/10,1/20,n/30” (現金折扣不含增值稅)。中原裝備對該筆現金折扣按照爭價法核算。 (3)4月26日,乙公司償付中原裝備上述款項。
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2024-03-16
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有(  )。 A.來料加工復出口的貨物 B.屬于小規模納稅人的生產企業委托外貿企業代理出口的自產貨物 C.外貿企業出口避孕藥品 D.外貿企業從農業生產者直接購進的免稅農產品出口
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2024-07-11
食品企業通過外貿公司出口食品,但海關那邊需要食品企業辦理進出口權!請問食品企業辦理進出口權之后,食品出口都是經外貿公司的,那食品企業關于涉稅方面會有什么影響嗎?然后食品企業辦理進出口權后,還要去辦理退稅登記嗎?(企業本身不自營出口)急,在線等!望解答!
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2019-05-31
老師例如:小黃員工在建海公司發工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建海扣簡海員工的社保錢轉到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
上年給股民的分紅錢計入了財務費用,但稅務局要求從稅后利潤支出,請問這應該怎么調賬。
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2020-07-19
,這個張美海的備用金對方已經收到所以是庫存現金在借方,但是張妹海的錢已經付出去了,其他應付款不應該在借方嗎,貸方表示增加啊,表示增加不代表她欠的還沒付出去嗎,但是她已經付過了
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2019-03-24
老師好,我公司是建筑業總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內蒙古有一個簡易計稅項目,現在有一家上海的專業分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內蒙古預繳增值稅時這部分的專業分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
申請出口退稅,在自檢時候,一共38條信息,其中有24條信息不通過,原因寫:1,出口商品碼(82159900)與海關數據中的(XXX)不等(報關單寫8215990000,但這個查了說過期,退稅系統默認82159900。而且同一批出口,相同商品編碼有兩三條通過,其他都不通過),2,美元離岸價(超海關XXX)22.30100002%。。。 請問是什么原因導致的呢?我應該怎么樣處理?
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2019-05-10
老師,會計分錄第二個歸集分包成本時為什么借方還有個應交稅費-應交增值稅1.8,黃海為小規模,收到這部分進項也沒辦法抵扣,所以增值稅的1.8這部分不是應該計入工程施工-合同成本嗎?為什么不是借:工程施工-合同成本 61.8 貸:應付賬款-小海公司 61.8 麻煩老師解答,謝謝
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2020-05-04
進口公司的電子支付關稅需增加口岸:(進口公司自行繳納進口稅費),請問這個稅費怎么繳納呢
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2020-10-12
應交稅費應交增值稅,應交增值稅進項稅,應交增值稅已交稅,減免稅,出口抵減內銷應納稅額,銷項稅額抵減,待抵扣進項稅,待認證進項稅是負債類,為什么余額在借方?
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2019-04-23
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