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因3季度更正申報(bào),導(dǎo)致多交的企業(yè)所得稅,因?yàn)闆](méi)有辦退抵稅,所以現(xiàn)在申報(bào)時(shí)也抵不了,是嗎?得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了。那我年底還是按正常的應(yīng)交所得稅計(jì)提,對(duì)嗎?
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2020-01-15
那個(gè)第三季度的財(cái)報(bào)填錯(cuò),現(xiàn)在所得稅年報(bào)調(diào)整,該去哪里調(diào)整呢
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2019-05-10
老師,所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額和季報(bào)要一致嗎,年報(bào)是年平均,而季報(bào)是季度平均,應(yīng)該有差異,可是風(fēng)險(xiǎn)提示總是有這項(xiàng)
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2020-04-16
我是小規(guī)模企業(yè),這個(gè)季度有盈利,季度末是不是要計(jì)提企業(yè)所得稅,季度申報(bào)的時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損賬務(wù)上怎么處理
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2019-06-21
2019年是虧損的,但是2020年第一季度盈利了,現(xiàn)在填這個(gè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表,是把今年的利潤(rùn)總額的數(shù)也填到第8行這嗎?
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2020-04-05
環(huán)保三免三減半,今年第一個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅,12份需計(jì)提所得稅
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2020-01-13
問(wèn)下你16年1季度的時(shí)候是查帳的,沒(méi)交企業(yè)所得稅,到2季度改成核 定了,那1季度的所得稅是不是現(xiàn)在還得補(bǔ)交呀
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2017-04-14
做了以前年度損益調(diào)整還要改所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2022-03-23
老師,請(qǐng)問(wèn)我去年企業(yè)虧損10萬(wàn),本季度盈利6萬(wàn),季度企業(yè)所得稅需要交嗎?
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2019-04-11
一企業(yè)第三季度有盈利,但去年還是虧損,現(xiàn)第三季度是否要交企業(yè)所得稅
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2018-09-25
中小企業(yè)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)以下的,企業(yè)所得稅按5%來(lái)收,是指的季度還是年度?
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2019-12-06
#提問(wèn)#老師小規(guī)模公司,就代開(kāi)了兩份專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有其他收入,但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒(méi)有影響,
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2019-05-20
企業(yè)所得稅申報(bào)表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報(bào)呢還有調(diào)整申報(bào)表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
小微企業(yè)年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅率是多少?小微企業(yè)季報(bào)所得稅稅率是多少?這2個(gè)稅率一樣嗎?
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2017-12-04
如果是小微利企業(yè),在企業(yè)所得稅季度申報(bào)里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額,也就是14項(xiàng)怎么填寫(xiě)?
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2017-08-06
老師你好,調(diào)整以前年度所得稅,是2020年交稅1578元,利潤(rùn)表勾稽關(guān)系是否相差1578
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2021-01-15
年度超過(guò)多少營(yíng)業(yè)額 不算小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅政策
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2016-07-20
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)退以前年度的多交的企業(yè)所得稅怎么做賬
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2018-04-28
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個(gè)為什么提交了成功了,沒(méi)提示哪里出錯(cuò),是不是專(zhuān)管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒(méi)
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2020-04-10
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為480萬(wàn)元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬(wàn)元?
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2020-04-08
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