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有限合伙企業(yè)有自然人有企業(yè),如何做匯算清繳
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2020-03-19
公司符合小型微利企業(yè)匯算清繳時(shí)可以按20%減征所得稅,可季度預(yù)交時(shí)已按25%繳納了,多交的稅該怎么處理?
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2017-06-10
老師 計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)槭裁床凰銣p值準(zhǔn)備
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2018-10-17
怎樣判斷一個(gè)企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙人企業(yè),這兩種企業(yè)不用做匯算清繳?
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2020-03-30
我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí)可以把我們安置殘疾人的工資加計(jì)扣除嗎?
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2024-11-12
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅如何匯算清繳,退的稅怎么退,直接退嗎
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2020-02-01
微小企業(yè)增值稅如何計(jì)算
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2022-01-10
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)選獨(dú)立核算自負(fù)盈虧?
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2021-12-25
總分公司跨省,總公司是高新技術(shù)企業(yè),分公司獨(dú)立核算申報(bào)企業(yè)所得稅也可以享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎,小微企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠是否可以疊加,不能疊加哪一個(gè)更優(yōu)惠?
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2021-09-28
攤銷(xiāo)方法,折舊方法,成本核算方法分別選什么[圖片]老師,你好,我現(xiàn)在做新辦企業(yè)綜合申請(qǐng)?zhí)撞停袉?wèn)題請(qǐng)教我們是有限合伙企業(yè)小規(guī)模納稅人
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2022-06-06
今天申報(bào)2018年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了3390.4元,補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅339.04元,5??月份怎么做賬務(wù)處理?財(cái)務(wù)報(bào)表的勾勒關(guān)系才會(huì)平衡
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2019-05-21
老師,我想問(wèn)一下,就是計(jì)提12月份工資時(shí)少計(jì)提一萬(wàn)多,已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅,一月份補(bǔ)計(jì)提可以么?對(duì)企業(yè)所得稅匯算清繳需要增加么?
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2022-01-20
老師:請(qǐng)問(wèn):做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
匯算清繳總提示我你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A101010《一般企業(yè)收入明細(xì)表》第1行“營(yíng)業(yè)收入”與利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入不一致,請(qǐng)核實(shí)。
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2019-05-24
老師,為什么我這季度從業(yè)人數(shù)33;季末總資產(chǎn)7538萬(wàn);應(yīng)納稅所得額189.5萬(wàn)元,申報(bào)所得稅主表顯示還是小微企業(yè),并且按小微企業(yè)計(jì)算了所得稅呢?
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2019-10-17
有申請(qǐng)過(guò)高新技術(shù)企業(yè)或科技型號(hào)小企業(yè)的不?想了解下是否都需要專(zhuān)利申請(qǐng)才可以?
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2018-07-16
稅務(wù)登記上是集體企業(yè),然后就是在申報(bào)地稅的時(shí)候,選擇,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào)可以嗎?
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2017-12-11
籌建期也要進(jìn)行匯算清繳;那么需要納稅申報(bào)嗎?但是企業(yè)如果跨年度是營(yíng)業(yè)執(zhí)照都未取得時(shí);即便有籌辦費(fèi)但是如何匯算清繳;這個(gè)匯算清繳是指轉(zhuǎn)為正常營(yíng)業(yè)期間的核算嗎?
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2018-11-29
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表,我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅,但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月,導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷(xiāo)售額。這樣的做法是對(duì)的么,紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào),但是將紅字發(fā)票做賬了,導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
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2020-07-30
老師,請(qǐng)教一下,企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入累計(jì)數(shù)與增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額累計(jì)數(shù)不相符怎么辦?可能是以前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,兩個(gè)數(shù)據(jù)與實(shí)際的都不相符!
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2017-05-17
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