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請(qǐng)問收到增值稅專用發(fā)票,內(nèi)容是辦公用品,金額大概400元,如何記賬?還需要入庫(kù)嗎?
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2020-06-01
購(gòu)買辦公用品的增值稅專用發(fā)票要不要認(rèn)證
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2016-05-27
1.2020年9月19日,游喜福購(gòu)買100股上市初級(jí)必勝公司的股票,開盤價(jià)為92.7元,如果股價(jià)中含已宣告但尚未發(fā)放股利2.7元/股;另支付交易費(fèi)用300元,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為18元。
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2022-03-07
公司現(xiàn)在沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)了,等退完稅就要注銷了,也不會(huì)有銷項(xiàng)了,但收到了購(gòu)買辦公用品的增值稅專用發(fā)票,我在記賬和報(bào)稅的時(shí)候怎么處理
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2019-09-23
上個(gè)月購(gòu)買辦公用品對(duì)方開的增值稅專用發(fā)票,墊付的回來(lái)后報(bào)銷,月底抵扣,這個(gè)月分錄怎么做呢?
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2019-09-03
單位購(gòu)買的辦公用品是增值稅專用發(fā)票也能抵稅嗎
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2016-04-11
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
用金稅盤如何開增值稅專用發(fā)票?
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2023-02-21
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額
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2019-08-16
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬(wàn)元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬(wàn)元。期未留抵稅款12萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬(wàn)元。收款232萬(wàn)元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬(wàn)元。 要求: (1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。 (5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
修理費(fèi),專用發(fā)票有增值稅,寫分錄要不要算上增值稅。
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2019-01-02
進(jìn)出口增值稅的專用繳款書就是進(jìn)口增值稅發(fā)票嗎?
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2018-02-04
就是一般納稅人,增值稅普通發(fā)票次月開了紅票,我現(xiàn)在填寫申報(bào)表,我是不是直接在申報(bào)普通發(fā)票那一樣填的數(shù)是上月的正學(xué)發(fā)票減去紅字發(fā)票填寫呢?
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2017-08-02
我是個(gè)體工商戶本月開具的增值稅普通發(fā)票無(wú)法作廢!顯示的是已抄報(bào)發(fā)票無(wú)法作廢,這怎么辦?如果無(wú)法作廢是否可以開局紅字發(fā)票沖抵當(dāng)月這張發(fā)票?
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2019-10-22
資料三:12月1日,長(zhǎng)江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫(kù)存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價(jià)值為35000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價(jià)款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,回答下列問題:
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2021-11-01
小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用取得增值稅普票能抵扣增值稅嗎?謝謝!
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2021-05-13
有哪些費(fèi)用發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣?
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2018-09-12
惠州的營(yíng)改增辦公用品費(fèi)增值稅發(fā)票要用什么?
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2015-10-31
2購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。 3向多家客戶銷售自產(chǎn)W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計(jì)5 085萬(wàn)元,因個(gè)別客戶資金緊張,當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷售額4 746萬(wàn)元。 4將100輛自產(chǎn)Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產(chǎn)Z型小汽車無(wú)償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產(chǎn)Z型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工,將1輛自產(chǎn)Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中 準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
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