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增值稅應納稅額=增值額*稅率,與 增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項,有什么區(qū)別
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2018-12-18
貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票改增值稅專用發(fā)票怎么填
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2016-05-09
本月開具增值專用票下月有進項增值專用可以抵扣嗎
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2019-03-29
平時做出口退稅時,1.借:其他應收款-廣德國稅 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 2.借:銀行存款 貸:其他應收款-廣德國稅 還需要將出口退稅轉(zhuǎn)到進項稅額中去嗎?
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2018-10-09
你好!我是外貿(mào)企業(yè)的,我們進口了一批貨,做3月份與銀行扣款的方式繳納了進口關(guān)稅跟進口增值稅,這個怎么做會計分錄。(當月沒有認證發(fā)票)只是進行扣款而已。
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2016-10-09
軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
老師,海關(guān)是我國稅收征收管理機關(guān),那由海關(guān)征收的稅種 適用稅收征收管理法嗎
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2020-05-18
我辦完三證合一后去國稅登記備案、國稅要稅務登記證副本可我記得辦三證合一時收了,現(xiàn)在國稅局備案、國稅局要稅務登記證、這怎么辦?
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2019-04-18
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務符合收入確認條件。
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2023-11-13
進出口企業(yè)來料加工有進項稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請問生產(chǎn)型出口退稅,確認收入(開了五聯(lián)普通發(fā)票)后,外銷的數(shù)據(jù),次月先報增值稅還是報增值稅前要先做退稅申報
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個?
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2025-04-08
老師,我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè),我們是一般納稅人,收到13的進項發(fā)票是不是退稅的時候就退的是這一筆,出口的時候用不用在交增值稅?
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2020-03-03
1.甲企業(yè)為生產(chǎn)糧食白酒的一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務:(1)直接收款方式銷售糧食白酒12000斤,不含稅單價為5元/斤,隨同收取包裝物押金7345元,則應繳納增值稅 輸入答案 萬元,消費稅 輸入答案 萬元;(2)采取預收貨款方式銷售糧食白酒 100000斤,本月發(fā)貨60000斤,其余40000斤合同約定下月發(fā)貨,取得不含稅銷售額105000元;另外,收取糧食白酒品牌使用費4633元,則應繳納增值稅 輸入答案 萬元,消費稅 輸入答案 萬元;(3)進口原材料一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為20萬元,關(guān)稅稅率為20%,另支付國內(nèi)不含稅運輸費用3萬元,并取得了增值稅普通發(fā)票,則應在進口環(huán)節(jié)繳納增值稅 輸入答案 萬元;
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2022-10-25
我們出口是免稅的,我報增值稅會將其做入未開票,現(xiàn)在就是在這個賬怎么做?
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2023-03-08
成品油進口關(guān)稅完稅價格是32.44元關(guān)稅1.95元,消費稅1.52元/L增值稅的怎么算呢
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2019-04-08
您好,老師,問一下就是進口貨物為什么應付賬款和關(guān)稅增值稅單子上對不上
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2019-07-05
老師您好,我們這出口時交的增值稅按,13%交稅,退回來時退了11%,有這種情況嗎
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2021-02-03
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務局提前預申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統(tǒng)是不需要申報了吧?電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發(fā)票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發(fā)票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
是只有增值銳專用發(fā)票才用在分錄上做應交增值銳嗎?
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2019-04-02
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