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進料加工的原材料,后以進料邊角料內銷和進料料件內銷的方式在進口,繳納進口的關稅、增值稅、緩稅利息,應該怎么來做賬?
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2023-06-01
老師,我想請問一下現在海關在用繳款書是在增值稅申報系統里申報,比對通過后使用,還是直接在發票認證平臺認證。最早是在e@申報系統里,后來我在發票認證平臺里面認證的。這個月我看發票認證平臺和增值稅申報系統里又都有了。
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2020-07-06
那可不可以這樣理解:企業要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業征收增值稅,是企業交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
那可不可以這樣理解:企業要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業征收增值稅,是企業交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
某人以公司名義進口物資一批,全部成本費用由私人承擔,以公司名義銷售,并開具增值稅專用發票。請問這一連串的賬務該如何做分錄?
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2016-06-26
三個子女,老人在上海,我在上海,姐出國定居,哥在外地,贍養老人分攤費用如何填寫?
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2019-01-02
宏達公司2019年6月末以銀行存款680萬元及公允價值650萬元賬面價值545萬元的庫存商品作為合并對價,吸收合并濱海公司。合并前宏達公司與濱海公司無任何關聯。合并日宏達公司資本公積股本溢價明細賬余額80萬元,留存收益余額120萬元。合并日濱海公司資產負債表賬面價值與公允價值情況見下表(所得稅率為25%,增值稅率13%)。合并日濱海公司資產負債簡表單位:萬元資產負債及所有者權益項目賬面價值公允價值項目賬面價值公允價值原材料等300300應付賬款等800800應收賬款等500500股本700無形資產6053
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2023-03-02
某生產型企業為增值稅一般納稅人,2019年9月發生以下業務: 要過程,求(1)可抵扣進項稅(2)銷項稅額(3)應納增值稅(不含進口環節)
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2020-06-30
我這邊出口一票貨物~,進項發票是3個點的專票,退稅退多少?還需要交額外的增值稅嗎?如果開普通發票,需要交額外的增值稅嗎
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2022-01-23
(1)銷售甲商品,商品售價為1200萬元,增值稅156萬,收款存入銀行,該批商品實際成本為800萬元。 (2)銷售乙材料一批,增值稅專用發票注明售價100萬元,增值稅13萬,款項收到并存入銀行。該批材料的實際成本為80萬元。 (3)與外單位簽訂一份設備安裝服務合同,為外單位提供設備安裝服務。該設備安裝服務合同總收入為500萬元,合同價款在前期簽訂合同時已收取記入“合同負債”。采用完工百分比法確認勞務收入。本月發生合同履約成本70萬元(假定均為安裝人員的薪酬)。截至本月末,該勞務的累計完工進度為60%,前期已累計確認勞務收入200萬元(假定本業務不考慮增值稅)。 (4)向A公司轉讓一項非專利技術的使用權,一次性收取使用費(租金)50萬元并存入銀行,且不再提供后續服務(假定本業務不考慮增值稅)。
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2022-12-27
老師,您好,請教一個出口退稅的問題,我們是外貿出口公司,跟國外客戶談的DAF邊境口岸交貨,產品是可以出口退稅的,我們跟工廠簽產品含稅含運費的合同,我們報關出口后,申請退稅可以以工廠開具的增值稅專用發票(含稅含運費金額)上的不含稅金額為依據申請退稅嗎?
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2025-03-25
進口20000元的洗護用品,到國內總費用
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2021-07-08
銷售一批電腦總金額70200元 對方預付了30000元用信用卡支付,我方企業已開了增值稅專用發票,分錄應該怎么寫
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2023-07-19
某家具生產企業是增值稅一艘納稅人,0月發生如下業務: (1)從甲企業購入用于生產家具的板材一批,全部價款已付并驗收入庫,對方開具的增值稅專用發票注明的貨款為40萬元; (2)進口生產家具的輔助材料一批,關稅完稅價格0不元,已納關稅2石元;(戶)銷售家具一批,取得含稅銷售額92.b萬元,并收取手續費2.4萬元。 要求:(答案中的金額單位用石元表示) (1)計算該企業進口生產家具的輔助材料應納的增值稅; (2)計算該企業10月應納的增值稅。
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2021-07-05
收到進口繳款書如何計算產品入庫成本的匯率差?關稅完稅價格:9852.關稅稅款金額:492.65.然后增值稅完稅價格:10345.54.增值稅稅款金額:1344.92
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2021-11-03
當月總計認證成功5份增值稅進項稅發票,不含稅金額為人民幣33.6萬元,增值稅額為人民幣1.2萬元;海關稅票2份,不含稅金額為人民幣4萬元,稅額為人民幣0.52萬元,這個背景下增值稅進項稅額是多少呢
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2022-05-23
進口大理石一般都有哪些費用
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2017-08-03
我司是上海一般納稅人,3月記賬比實繳增值稅多計提0.01元了,5月份扣稅款才發現,該怎么調整呢?3月份計提是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅11148.83,貸應交稅費/未交增值稅11148.83,現在發現電子繳款憑證上13%跟6%的增值稅合計為11148.82,銀行5月份已經扣完款了,那么該怎么調賬呢?
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2022-06-22
甲廠為增值稅一般納稅人。2022 年4月發生如下經濟業務:①購進A 材料用于應稅項目,稅控發票注明價款800000元,增值稅稅額104000元②購進B材料用于應稅項目,稅控發票注明價款300000元,增值稅稅額39000元③從國外購進隔離工作服用于應稅項目,關稅完稅價格1000000元,取得了海關開具的增值稅專用繳款書,關稅率20%。④委托小規模納稅人加工原配件用于應稅項目,開出20600元支票用于支付全部加工費,取得了稅務代開的增值稅發票。⑤銷售車床20臺,取得不含稅收入4000000元
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2022-09-15
增值稅應納稅額=增值額*稅率,與 增值稅應納稅額=增值稅專用銷項-進項,有什么區別
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2018-12-18
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