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軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
銷售一批電腦總金額70200元 對方預(yù)付了30000元用信用卡支付,我方企業(yè)已開了增值稅專用發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么寫
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2023-07-19
平時(shí)做出口退稅時(shí),1.借:其他應(yīng)收款-廣德國稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 2.借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-廣德國稅 還需要將出口退稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額中去嗎?
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2018-10-09
你好!我是外貿(mào)企業(yè)的,我們進(jìn)口了一批貨,做3月份與銀行扣款的方式繳納了進(jìn)口關(guān)稅跟進(jìn)口增值稅,這個(gè)怎么做會計(jì)分錄。(當(dāng)月沒有認(rèn)證發(fā)票)只是進(jìn)行扣款而已。
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2016-10-09
增值稅應(yīng)納稅額=增值額*稅率,與 增值稅應(yīng)納稅額=增值稅專用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),有什么區(qū)別
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2018-12-18
1.甲企業(yè)為生產(chǎn)糧食白酒的一般納稅人,2020年10月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)直接收款方式銷售糧食白酒12000斤,不含稅單價(jià)為5元/斤,隨同收取包裝物押金7345元,則應(yīng)繳納增值稅 輸入答案 萬元,消費(fèi)稅 輸入答案 萬元;(2)采取預(yù)收貨款方式銷售糧食白酒 100000斤,本月發(fā)貨60000斤,其余40000斤合同約定下月發(fā)貨,取得不含稅銷售額105000元;另外,收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4633元,則應(yīng)繳納增值稅 輸入答案 萬元,消費(fèi)稅 輸入答案 萬元;(3)進(jìn)口原材料一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為20萬元,關(guān)稅稅率為20%,另支付國內(nèi)不含稅運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,并取得了增值稅普通發(fā)票,則應(yīng)在進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅 輸入答案 萬元;
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2022-10-25
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
我們出口是免稅的,我報(bào)增值稅會將其做入未開票,現(xiàn)在就是在這個(gè)賬怎么做?
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2023-03-08
成品油進(jìn)口關(guān)稅完稅價(jià)格是32.44元關(guān)稅1.95元,消費(fèi)稅1.52元/L增值稅的怎么算呢
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2019-04-08
老師您好,我們這出口時(shí)交的增值稅按,13%交稅,退回來時(shí)退了11%,有這種情況嗎
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2021-02-03
您好,老師,問一下就是進(jìn)口貨物為什么應(yīng)付賬款和關(guān)稅增值稅單子上對不上
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2019-07-05
進(jìn)出口企業(yè)來料加工有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填增值稅減免稅申報(bào)表,免征增值稅銷售額是什么收入,是內(nèi)外銷的總得主營業(yè)務(wù)收入嗎
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2018-10-13
老師早上好,請問生產(chǎn)型出口退稅,確認(rèn)收入(開了五聯(lián)普通發(fā)票)后,外銷的數(shù)據(jù),次月先報(bào)增值稅還是報(bào)增值稅前要先做退稅申報(bào)
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2020-08-24
屏蔽樸老師 老師,申報(bào)增值稅出口貨物免增值稅的銷售額要在哪幾個(gè)地方填列?我記得是在附表一第18欄填列,還需要填哪個(gè)?
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2025-04-08
是只有增值銳專用發(fā)票才用在分錄上做應(yīng)交增值銳嗎?
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2019-04-02
老師,我們公司是剛成立的外貿(mào)企業(yè),我們是一般納稅人,收到13的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是退稅的時(shí)候就退的是這一筆,出口的時(shí)候用不用在交增值稅?
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2020-03-03
老師,請教你幾個(gè)問題,1、生產(chǎn)企業(yè)2月出品的商品,什么時(shí)候可以做出口退稅申報(bào)呢?2、比如說這個(gè)月申報(bào)出口退稅,有退稅額和免抵稅額,請問這個(gè)退稅額用不用在下期的增值稅申報(bào)時(shí),為什么沖減留抵稅額?3、還有那個(gè)免抵稅額如果交附加稅的話,在下期的增值稅申報(bào)時(shí),怎么填表呢?
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2016-03-05
增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用對嗎?
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2015-11-11
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續(xù)費(fèi)),委托方會給受托方開具進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續(xù)費(fèi)
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2019-01-27
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