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老師,你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實際是補充申報,其中第一項稅控系統和技術維護費,在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務局報?
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2019-08-07
老師,請問下,我5月份開票需預繳增值稅1萬,因為是計提,在6月初申報5月份的賬時,增值稅申報表填寫期末未交1萬,本期應補1萬。 等7月初申報6月賬時,會有期初未交1萬,填寫本期繳納上期1萬,這樣對吧?
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2019-07-10
11月份發生簡易計稅469987元,外地預繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄? 異地預繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時候結轉的時候減免增值稅做一筆,但是我申報的時候怎么申報?如果直接填在免稅欄,增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報,雖然填了減免稅明細表,但實際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預繳增值稅算不算在增值稅稅負率里面
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2019-08-15
跨區域 預繳增值稅申報表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進行更正報表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報表會不會預繳數據跳不出來?
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2021-11-02
在項目預繳增值稅時, 扣除分包款后預繳增值稅為0, 那么對應的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現,如何做分錄?
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2020-03-19
中山增值稅普通發票能否出具營改增[裝修費]增值稅發票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發生以下業務: 1、4月1日,股東追加投資,以轉賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財稅咨詢費用,增值稅專用發票上注明價稅合計 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業購入 X 產品,增值稅專用發票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發生包裝費,運雜費共計 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報銷差旅費 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產品 1000件,每件售價 300元,增值稅為 39000 元,款項尚未收到。 6、4月25 日,用轉賬支票購買辦公用品一批,共計 600元。 7.從銀行提取現金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業務的會計分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統納,要繳納多少
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2023-09-19
問下哦,我們是一般納稅人,房租發票按開票系統里面默認的點開?系統默認10個點,簡易增收是5個點
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2018-12-13
公司賬戶轉到法人賬戶一個月很頻繁,因為要用到法人賬戶充值系統,我們是快遞行業,快遞系統要充值,這個怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
老師你好,我是個體戶小規模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發票,那么本月要季報增值稅,這個非稅控系統開的發票金額應該填哪里
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2021-07-15
汽車檢測公司,小規模納稅企業季度申報表,國稅代開增值稅7000元,自已開票系統開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報表老是通不過,我想請問下是什么原因
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2016-07-11
到年底,應交增值稅-應交增值稅-轉出未出交增值稅,這個科目到年底時需要結轉嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發票已繳納增值稅了,在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
,還說年末結轉進項稅 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅 ,年末結轉銷項稅 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
老師好,我這個月,只有銷項,沒有進項, 借 應交稅費 —應交增值稅—銷項稅 貸 應交稅費 —應交增值稅—轉出未交增值稅 借 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸 應交稅費—未交增值稅 這兩個分錄的摘要咋寫呢?
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2020-07-12
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