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惠州增值稅發(fā)票抵扣營(yíng)改增制作費(fèi)增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-25
你好,老師,報(bào)關(guān)單出口額1萬(wàn),運(yùn)費(fèi)1千,那么,一:我開(kāi)具出口增值稅普票是按照1萬(wàn)開(kāi)具,還是9千開(kāi)具?二:運(yùn)費(fèi)發(fā)票1千,我們?cè)撛趺刺幚恚吭诔隹谕硕愊到y(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千,三:用不用開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票1千?
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2015-08-12
老師,申報(bào)增值稅表四,稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)期初有數(shù)據(jù),期末也有數(shù)據(jù),(本期沒(méi)有發(fā)生也沒(méi)有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會(huì)計(jì)都沒(méi)填寫(xiě)
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2016-01-08
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我要去稅務(wù)代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,金額有11萬(wàn)。現(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開(kāi)票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就要交開(kāi)發(fā)票的稅么?沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)也要交么?
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2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開(kāi)的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)增值稅專(zhuān)用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票 以及2100元針式打印機(jī)專(zhuān)用發(fā)票 這些發(fā)票這個(gè)月需要認(rèn)證碼?
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2017-06-26
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣(mài)車(chē)輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎,,因?yàn)橐话慵{稅人公司有一批車(chē)可以租賃但是增值稅是13%,如果轉(zhuǎn)賣(mài)給子公司的話(huà),由子公司租賃增值稅3%,會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,逃稅問(wèn)題
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2023-02-25
老師你好,我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表附表四中已填寫(xiě),但因公司一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填寫(xiě)嗎?還是等到有銷(xiāo)項(xiàng)的月份再寫(xiě)?
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2021-05-16
老師, 問(wèn)題1:我這月里銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)增值稅80,現(xiàn)在月末,我要如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目 問(wèn)題2:現(xiàn)在接上月,我又有銷(xiāo)項(xiàng)90,進(jìn)項(xiàng)95,這個(gè)月我如何做,主要是和上月留底的發(fā)生關(guān)系嗎 麻煩老師幫我寫(xiě)分錄,謝謝
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2021-10-29
購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)取得的增值稅普通發(fā)票需要計(jì)算增值值稅嗎?
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2020-06-08
就是我有一個(gè)問(wèn)題:一家上市公司董事會(huì)提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請(qǐng)公司分配自產(chǎn)產(chǎn)品,物流費(fèi)自己承擔(dān)。然后問(wèn)的是對(duì)案件增值稅待遇作出分析;我沒(méi)懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關(guān)系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開(kāi)具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車(chē)種車(chē)號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫(xiě)在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。如內(nèi)容較多可另附清單。該清單必須從開(kāi)票系統(tǒng)清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額或者貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
,還說(shuō)年末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
老師好,我這個(gè)月,只有銷(xiāo)項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng), 借 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這兩個(gè)分錄的摘要咋寫(xiě)呢?
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2020-07-12
老師你好!請(qǐng)問(wèn)月份終了,建筑公司被掛靠方將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅須自“應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)交增值稅,為什要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-05-12
增值值稅專(zhuān)票種類(lèi)
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2019-04-12
普通增值稅發(fā)票和專(zhuān)用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-28
買(mǎi)汽車(chē)開(kāi)的增值稅發(fā)票.可以抵扣增值稅嗎
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2016-04-08
普通增值稅發(fā)票和專(zhuān)用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-02
增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2020-03-28
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