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老師,您好:請問小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤表數(shù)據(jù)是本年累計(jì)還是當(dāng)季金額?
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2022-05-20
季度企業(yè)所得稅預(yù)繳是本期本年利潤基數(shù)繳納還是本年累計(jì)利潤總額繳納?
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2019-10-09
老師好!我在電子稅務(wù)局里點(diǎn)擊并確定了2021年度企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)申報(bào),后來不論我怎么操作都會出現(xiàn)關(guān)聯(lián)申報(bào)業(yè)務(wù)表,請問怎么取消關(guān)聯(lián)申報(bào)業(yè)務(wù)表?謝謝啦!
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2022-04-03
你好,老師 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年境內(nèi)所得額如果當(dāng)年盈利了填寫的是彌補(bǔ)完以前年度虧損后的余額嗎
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2021-07-13
個體戶經(jīng)營所得,像企業(yè)所得稅一樣形式嗎?季度可以預(yù)繳納,年度時候就匯算清繳?怎么計(jì)算季度匯算清繳啊?
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2018-11-30
二、匯算清繳 (企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額) 1.計(jì)提年度企業(yè)所得稅時,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(用全年應(yīng)交所得稅-已預(yù)交稅額=正數(shù)<代表企業(yè)應(yīng)補(bǔ)繳稅額> 2.繳納匯算清繳稅款時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3.調(diào)整未分配利潤時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 假設(shè)匯算清繳2019年度的企業(yè)所得稅,上面計(jì)提、繳納和調(diào)整是在2020年度做的分錄嗎?
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2020-03-02
在做季度所得稅申報(bào),是小規(guī)模納稅人,上季度盈利交了所得稅,但是這季度虧損,填完所得稅申報(bào)表卻無法通過,顯示下面這個圖片,上季度所得稅享受減免5381.01,這季度是虧損
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2017-07-16
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時,本期金額是填六月份利潤表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
報(bào)這個月的企業(yè)所得稅利潤總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請問本月產(chǎn)生利潤20萬,但年度虧損21萬,下月15號前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會退還?
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2020-12-26
老師,我想問一下,我有個公司,名下有個分公司,國稅要求讓我每個季度申報(bào)所得稅時,要一起合并申報(bào)。請問老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
農(nóng)民專業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報(bào),按月還是按季度申報(bào)?賬務(wù)處理,和財(cái)務(wù)制度適用小企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
個人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改,影響我做所得稅年報(bào)嗎?那個為什么提交了成功了,沒提示哪里出錯,是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功,會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報(bào)成功了沒
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2020-04-10
企業(yè)所得稅征收方式由核定征收改為查賬征收是第四個季度變更的,這種情況怎么申報(bào)第四個季度所得稅?
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2021-01-11
老師您好,居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)A類中的 應(yīng)納稅所得額按什么來填?每個季度按什么來計(jì)提?
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2024-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年度,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2019年度利潤表所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本期金額是多少萬元?
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2020-04-08
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為( )萬元。會計(jì)分錄
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2022-04-21
我公司是總機(jī)構(gòu),總分機(jī)構(gòu)已備案,季度申報(bào)所得稅時,分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表何時在哪里備案
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2022-03-25
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