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11月份發(fā)生簡易計稅469987元,外地預(yù)繳增值稅3834.36元,請問增值稅申報表如何填寫。
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2019-12-15
建筑工程異地預(yù)繳增值稅附加稅分錄? 異地預(yù)繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務(wù)要表現(xiàn)嗎
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2021-02-25
老師 我們是民辦學(xué)校,增值稅是免稅的。但是我們開票的時候還是按正常稅率來開票,我做賬也是按正常稅率做,到時候結(jié)轉(zhuǎn)的時候減免增值稅做一筆,但是我申報的時候怎么申報?如果直接填在免稅欄,增值稅申報表算出的稅額是0跟我賬上對不上。但如果我按正常稅率報,雖然填了減免稅明細(xì)表,但實際算出的稅額雖然和賬上對上了,但又要交稅,怎么處理比較好?
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2021-06-16
工程預(yù)繳增值稅算不算在增值稅稅負(fù)率里面
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2019-08-15
跨區(qū)域 預(yù)繳增值稅申報表所屬期選成上月,并且已審核通過也過了作廢的期限,但是稅款還未繳納,有什么辦法進行更正報表所屬期嘛? 或者說不更正有什么影響?本地申報表會不會預(yù)繳數(shù)據(jù)跳不出來?
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2021-11-02
老師,我們捐贈口罩有減免增值稅附加稅,那我們賬上要怎么體現(xiàn),如何做分錄?
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2020-03-19
在項目預(yù)繳增值稅時, 扣除分包款后預(yù)繳增值稅為0, 那么對應(yīng)的增值稅附加稅也是0嗎?
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2019-01-15
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這個科目怎么運用,交增值稅和不交增值稅月份怎么用?我們目前有的會計科目是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,我看他們做賬都不銷項進項轉(zhuǎn),直接用實際交的增值稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費未交增值稅一般計稅,這樣可以嗎?不交稅月度是不是就不用做這個科目
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2021-02-08
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業(yè)決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發(fā)生運輸費用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設(shè):確認(rèn)的工程人員薪酬為 30 萬元;領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價為 30 萬元;領(lǐng)用用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
,還說年末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅 ,年末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
老師好,我這個月,只有銷項,沒有進項, 借 應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸 應(yīng)交稅費 —應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這兩個分錄的摘要咋寫呢?
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2020-07-12
老師你好!請問月份終了,建筑公司被掛靠方將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅須自“應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目,借:應(yīng)交稅費一未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅,為什要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-05-12
公司債券溢價發(fā)行的時候我們在計算那個發(fā)行價的時候要用到復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)和年金系數(shù),可是他是單利計息的,為什么要用到這兩個系數(shù)
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2021-04-17
購進貨物時取得的增值稅普通發(fā)票需要計算增值值稅嗎?
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2020-06-08
你好,老師,報關(guān)單出口額1萬,運費1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運費發(fā)票1千,我們該怎么處理?在出口退稅系統(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千,三:用不用開具增值稅紅字發(fā)票1千?
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2015-08-12
老師,申報增值稅表四,稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費期初有數(shù)據(jù),期末也有數(shù)據(jù),(本期沒有發(fā)生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我要去稅務(wù)代開一張增值稅專用發(fā)票,金額有11萬。現(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場就要交開發(fā)票的稅么?沒有達到增值稅起征點也要交么?
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2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護費普通發(fā)票 以及2100元針式打印機專用發(fā)票 這些發(fā)票這個月需要認(rèn)證碼?
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2017-06-26
老師,請問一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎,,因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會不會有關(guān)聯(lián)關(guān)系,逃稅問題
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2023-02-25
老師你好,我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費280元,在增值稅申報表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項,沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報明細(xì)表》需要填寫嗎?還是等到有銷項的月份再寫?
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2021-05-16
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