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稅控系統(tǒng)基數(shù)服務費280元未抵減,前面的會計計入,借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個季度沖紅了,上季度的稅咋報,沖紅前還沒報上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報呀。每次報稅系統(tǒng)會自動帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統(tǒng)維護費一起820元,我在增值稅報表中填了,申報表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進項稅中,資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)了,這是怎么回事? 增值稅這個月已經(jīng)申報成功了,下個月再加還行不行的? 那我現(xiàn)在沒有銷項,我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報關(guān)單,當月報關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報,退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報退稅,那填退稅申報明細表時,10月份那3張報關(guān)單的所屬期填多少?因為匯率不一樣,不知道能不能一起申報;2、一張報關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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2022-11-18
老師,我代帳的企業(yè)是做足療的,剛剛裝修完,都是自己買材料找工人干活,全是白條子 該怎么入帳呀? 所有的費用都歸集在長期待攤費用科目對不? 需要買稅控系統(tǒng)嗎? 主要稅種是增值稅 要是不開發(fā)票,我拿什么入收入呀?
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2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦,報稅系統(tǒng)是不是所有稅額都要申報呢?例如增值稅及附加稅,環(huán)境保護稅及車輛購置稅需要申報嗎?
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2020-05-11
老師,你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實際是補充申報,其中第一項稅控系統(tǒng)和技術(shù)維護費,在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內(nèi)容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務局報?
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2019-08-07
中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[裝修費]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
增值稅月末看一下應交增值稅二級科目是貸方余額還是借方,若為借方不做賬務處理,為貸方借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅,惹有預交稅款,將預交稅款轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅借方,不做其它處理,到年底,將應交增值稅三級科目全部結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費應交增值稅-未交增值稅中,最后轉(zhuǎn)至應交稅費-未交增值稅中這樣會計處理對嗎
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2018-01-20
甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項目(適用 一般計稅方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當月外購汽 油10萬元(不含增值稅)且取得增值稅專用發(fā)票;購入運輸車 輛30萬元(不含增值稅)且取得增值稅專用發(fā)票;取得分包建 筑放開具的增值稅專用發(fā)票50萬元(不含增值稅)。上述增值 稅專用發(fā)票均已認證。 求:計算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-03
請問老師:月末,進項稅額大于銷項稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進項稅發(fā)票怎么選擇呢? 問題二:那么本月如何進行增值稅納稅申報呢? 問題三:進行本月增值稅申報的時候,會計的賬務處理怎么做?
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2019-10-22
請教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財稅政策是哪個 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財務報表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過的設備一臺,取得含稅銷售額9.5萬元,已知該設備于2017年6月購入時已抵扣進項,已計提折舊2萬元,側(cè)該工廠銷售設備應繳納的增值稅為多少萬元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購入,則該項銷售行為應納增值稅為( )元。 應納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和專用增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-21
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-07
增值稅問題,這個增值稅480為什么計入成本
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2019-12-04
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2016-04-01
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