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我發(fā)現(xiàn)前兩年有兩筆需要調(diào)整的分錄,一筆是材料采購(本來是入管理費(fèi)用—低值易耗品的),一筆是其他應(yīng)付款(不支付對(duì)方的);我在2018年做了兩筆調(diào)整分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:材料采購;2、借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整;老師,我的調(diào)整分錄正確嗎?還有,用了以前年度損益調(diào)整科目后需要改報(bào)表不
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2018-07-02
老師,我才發(fā)現(xiàn)23年有1筆固定資產(chǎn)的賬少記了1000元,現(xiàn)在我要把它補(bǔ)記上去,這個(gè)是不是可以不用以前年度損益調(diào)整科目,不涉及期間費(fèi)用,直接增加固定資產(chǎn)可以嗎?
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2024-08-30
請(qǐng)問一下,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我收到的發(fā)票后是不是這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 借:本年未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用
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2020-05-07
公司實(shí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年沖減主營業(yè)務(wù)成本一定需要使用以前年度損益調(diào)整嗎?
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2022-07-06
老師好,如果是做了以前年度損益調(diào)整的一筆會(huì)計(jì)分錄則 財(cái)務(wù)軟件中生成的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系里面資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期末余額減期初余額不會(huì)等于利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額,剛好差的數(shù)據(jù)是以前年度損益調(diào)整的金額,這樣數(shù)據(jù)不相等是對(duì)的,正確不?
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2023-01-13
老師,上一年銷售費(fèi)用多寫了,原來的分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。這樣做是否正確呢?
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2020-02-24
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù),應(yīng)該是年初的未分配利潤(rùn)數(shù)加上期末本年利潤(rùn)數(shù),不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù),對(duì)吧
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2020-07-14
我用的是企友的財(cái)務(wù)軟件,有一個(gè)分錄是調(diào)整上年度的損益的,借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整--收入 ,之后軟件自動(dòng)把以前年度損益調(diào)整-收入轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)里面了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確,我應(yīng)該怎么辦
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2017-10-25
運(yùn)輸公司,2019年成本需要轉(zhuǎn)出,怎么轉(zhuǎn)呢,當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款,現(xiàn)在一方走以前年度損益調(diào)整,還有一方走什么科目轉(zhuǎn)出呢,
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2021-10-26
年前一個(gè)憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該屬于固定資產(chǎn)科目里,寫成主營業(yè)務(wù)成本了,剛好跨年了,這個(gè)怎么調(diào),是不是用以前年度損益調(diào)整那個(gè)固定資產(chǎn),能不能具體寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2022-02-08
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用,比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益,借 以前年度損益調(diào)整,貸 未分配利潤(rùn),這時(shí)候未分配利潤(rùn)不是記到三月了嗎,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?我就是不明白這個(gè)記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù),記在三月份是提現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)三月的本年累計(jì)數(shù)里面,怎么會(huì)影響期初數(shù)呢?
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2022-03-20
2020年10月忘了計(jì)提工資,現(xiàn)在做:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬;借利潤(rùn)分配,貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤(rùn)分配二級(jí)科目用什么呢?
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2021-03-28
老師好,我想問一下23年12月借方;主營業(yè)務(wù)成本386637 貸方:生產(chǎn)成本-直接材料386637,領(lǐng)導(dǎo)要求386637轉(zhuǎn)到庫存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ,我應(yīng)該怎樣做
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2024-03-19
我以前年度的分錄做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,后來跨年了,發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生,要沖掉,然后我又調(diào)成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯(cuò)了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
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2018-04-10
老師,為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)?
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2020-05-05
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整,那如果直接做了記了未分配利潤(rùn)則會(huì)影響到我的資產(chǎn)負(fù)債表,但是我的利潤(rùn)表中不會(huì)體現(xiàn),那要怎么調(diào)整利潤(rùn)表,使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)上
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2017-04-28
正在申報(bào)2019年一季度的財(cái)報(bào),有個(gè)涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù),那么在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)的年初數(shù)是不是直接手動(dòng)改下?
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2019-04-11
老師請(qǐng)問本月調(diào)整了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)有差額。差額就是調(diào)整年度損益的差額,請(qǐng)問這個(gè)需要怎么調(diào)整。
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2020-06-29
老師您好,我想清繳一下我年初所得稅匯算清繳的時(shí)候通過以前年度損溢調(diào)整調(diào)整了年初未分配利潤(rùn),請(qǐng)問本年度所有者權(quán)益變動(dòng)表應(yīng)該如何現(xiàn)?
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2020-02-09
公司在季度預(yù)繳所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?以前年度有多少年的限制嗎
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2017-03-14
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