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2019年6月5日,小保公司與A公司簽訂包工包料的施工合同,合同含稅金額218萬(wàn)元,合同約定在2019年7月1日開(kāi)始施工,簽訂合同日付30%,即65.4萬(wàn)元,工程完工50%時(shí),付20%,完工后付40%,另10%為質(zhì)保金,驗(yàn)收合格一年后支付.第一 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)異地預(yù)繳預(yù)收款65.4 付的20% 和完工后付的40%.這個(gè)都要分三次異地預(yù)繳申報(bào)稅款嗎 第二這個(gè)尾款保證金一年后開(kāi)票.如果完工后外經(jīng)證銷了沒(méi)開(kāi)票要不要異地異地預(yù)繳呢?
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2021-03-27
把2013年報(bào)表應(yīng)收,應(yīng)付,稅金改成2016年9.10.11月份的實(shí)際稅金怎樣呢 要交銀行和擔(dān)保公司的 怎樣改才平呢 我是新手的
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2016-12-20
我們租飲水機(jī)的租賃費(fèi)用怎么入賬?這個(gè)飲水機(jī)3年后歸我公司所有,但是一年付一次租金,這個(gè)租金怎么入賬
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2019-09-30
申報(bào)年報(bào)時(shí),參保人數(shù)是填的是2021年11月底的人數(shù)嗎?我看了下這個(gè)單位繳費(fèi)基數(shù)及本期實(shí)際繳納金額是填的是2021年1-12月份支付的金額(也就是2020年12月份-2021年11月份金額)是這樣嗎?
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2022-05-11
老師,兩個(gè)疑問(wèn),第一,這里2016年未確認(rèn)融資費(fèi)用,現(xiàn)值X6%么?第二年應(yīng)該也是現(xiàn)值相當(dāng)于本金一第一年未確認(rèn)?可是這里的數(shù)字不一樣?
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2019-05-08
2020年3-6月增值稅交200萬(wàn),因當(dāng)時(shí)開(kāi)票金額大,后半年開(kāi)票額小,進(jìn)項(xiàng)一直較多,2020年12月末增值稅申報(bào)有留抵稅39萬(wàn)元會(huì)稅務(wù)異常嗎?
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2021-01-17
采用分期付款方式購(gòu)入企業(yè)所需設(shè) 備一臺(tái),價(jià)款120000元,分三年支付,每 年末支付價(jià)款500000元,貼現(xiàn)率9%,直線 法攤銷,不考慮其他費(fèi)用。請(qǐng)做賬務(wù)處理。 (現(xiàn)值系數(shù)分別為0.917,0.842,0.772)
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2021-10-29
比如說(shuō)公司購(gòu)入一臺(tái)貨運(yùn)車36萬(wàn),已付首付10萬(wàn),還有26萬(wàn)未付,然后公司用這輛貨運(yùn)車向金融公司融資貸款了40萬(wàn)(本金+利息),分2年還完,這賬怎么沖平?
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2020-04-07
老師,答案到賬面價(jià)值是176萬(wàn)我是懂的,但為什么20年的折舊的年限我不懂,19年減值后不是應(yīng)該安新的年限新的金額重新開(kāi)始折舊嗎,為什么要6-0.5?
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2021-02-13
老師,公司之前買材料,供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票時(shí)金額多開(kāi)了,讓我們退還多余的增值稅,現(xiàn)在已現(xiàn)金支付稅金,分錄怎么寫啊?
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2019-09-04
專用發(fā)票上的票面金額大于實(shí)際支付金額300,那么可以以實(shí)際金額入賬嗎?這個(gè)是增值稅稅專用發(fā)票,不是普票呢?
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2019-01-02
老師,麻煩問(wèn)一下,支付的一年的房租計(jì)入了預(yù)付賬款里,這個(gè)房租應(yīng)該體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表的哪一個(gè)明細(xì)?是支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金支出么?還是?
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2018-12-11
8.甲公司為增值稅一般納稅人,使用增值稅稅率為13%。2021年購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)2021年12月1日購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),價(jià)款為5000000元,增值稅稅率13%,以銀行存款支付,購(gòu)入后可直接投入安裝。(2)5日,購(gòu)買材料80000元,增值稅稅率為13%,以銀行存款支付,直接用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝。(3)15日,計(jì)提安裝工人工資35000元。(4)2021年12月20日,安裝完成,設(shè)備交付使用。(5)設(shè)備預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值率3%,采用年限平均法計(jì)提折舊,計(jì)算年折舊額。(6)該設(shè)備于2024年12月30日出售,不含稅售價(jià)5000000元,增值稅稅率為13%,支付清理費(fèi)用3000元,以上均以銀行存款結(jié)算。
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2023-07-03
甲公司于2016年1月1日將一幢辦公樓對(duì)外出租賺取租金,并采用公允價(jià)值模式計(jì)量,租期為2年,每年12月31日收取租金200萬(wàn)元,出租時(shí),該幢辦公樓的成本為6000萬(wàn)元,公允價(jià)值為6000萬(wàn)元,2016年12月31日,該幢樓房的公允價(jià)值為6600萬(wàn)元,2017年12月31日,該幢樓房的公允價(jià)值為6500萬(wàn)元, 2018年4月10日將該幢樓房對(duì)外出售,收到6800萬(wàn)元存入銀行。 要求:編制甲公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(假定按年確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損益和確認(rèn)租金收入,租金均收到存入銀行賬戶。) 要求:1、編制甲公司將辦公樓轉(zhuǎn)換出租的會(huì)計(jì)分錄。 2、2016年收取租金的會(huì)計(jì)分錄。 3、2016年12月31日,公允價(jià)值變動(dòng)的會(huì)計(jì)分錄。 4、2017年12月31日,公允價(jià)值變動(dòng)的會(huì)計(jì)分錄和收租金的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-01
公司在2022年補(bǔ)繳了2021年2020年少繳的增值稅,還做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,繳了滯納金。2022年做匯算清繳怎么做呢
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2022-05-24
公司在2022年補(bǔ)繳了2021年2020年少繳的增值稅,還做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,繳了滯納金。2022年做匯算清繳怎么做呢
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2022-05-24
計(jì)算該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值,每年攤銷金額及月攤銷額
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2020-12-28
老師,我們繳納以前年度增值稅滯納金計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,
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2022-11-15
在賣出交易性金融資產(chǎn)時(shí),賣虧且已到年末,增值稅怎么算
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2020-02-20
老師,年底的增值稅進(jìn)項(xiàng)有未抵扣的金額,這個(gè)需要調(diào)整嗎?
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2021-01-05
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