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老師,請問下資產(chǎn)負債表中本年利潤與利潤分配、未分配利潤、以前年度損益調(diào)整的關系是啥子
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2022-04-11
老師你好:如果以前會計期間有土地使用稅忘計提了要做:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費——土地使用稅 此時需要再做一張這樣的憑證嗎? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 需要嗎?
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2019-08-23
資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤期末余額跟利潤表的凈利潤有沒有勾稽關系:是不是本年未分配利潤期末余額=本年未分配利潤期初余額+本年凈利潤-以前年度損益調(diào)整啊
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2018-05-22
老師上午好,我這邊2023年6月份做了2022年的考核獎跟年終獎,業(yè)務記在了主營業(yè)務成本里面,現(xiàn)在審計部分提出了需要到調(diào)整以前年度損益調(diào)整,這種情況我需要怎么處理呢
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2023-12-25
老師,我們在5月做了自查補稅,又把以前年度的一個預付賬款下賬了,都是使用以前年度損益調(diào)整 科目,現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表本年累計數(shù)利潤分配未分配利潤是正確的。預付賬款在本年累計數(shù)也是正確的,請問報第二季度財務報表時還需要調(diào)整報表的期初數(shù)據(jù)嗎
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2023-06-12
你好,想問下以前年度損益調(diào)整,最后的利潤分配_未分配利潤有在資產(chǎn)負債表顯示嗎,因為這個所以利潤表和負債表未分配利潤,和期初未分配利潤對不上
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2021-12-13
老師,我們現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)盤點發(fā)現(xiàn)賬上存貨有10萬,實際庫存并沒有,查賬發(fā)現(xiàn)是2020的時候賣出去的商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我在2023年6月結(jié)轉(zhuǎn)的成本 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本10萬,貸:庫存商品10萬,期間損益結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-未分配利潤10萬,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本10萬,這樣做多嗎?對報表有影響嗎?
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2023-07-11
老師 做了以前年度損益調(diào)整之后,資產(chǎn)負債表中期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年利潤累計數(shù)中的凈利潤數(shù)值不一樣了,應該怎么做才會平啊?
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2016-10-24
請問23年收到的成本票已結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本,現(xiàn)在24年將這張發(fā)票紅沖了, 需要用以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做呢?
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2024-04-28
去年開的發(fā)票已報稅,是免稅的。但是賬做錯了。今年需要做沖紅并調(diào)整,那么調(diào)整科目借方做應收款,貸方是價稅合計計入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤還是怎么做?最終轉(zhuǎn)入未分配利潤的金額對今年的資產(chǎn)負債表和利潤表會造成不一致
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2018-10-16
老師,以前年度損益調(diào)整是不是在不改變資產(chǎn)負債表期初數(shù)情況下改變當期資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)?
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2018-12-28
請問 老師 我補記了上年的收入 補交了增值稅和所得稅 請問這樣做分錄對嗎? 一、會計分錄 (一)收入 1、補上年未記賬收入 借:應收賬款 11700 貨:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤分配--未分配利潤 10000 (二)成本 1、補上年未入賬成本 借:以前年度損益調(diào)整 8000 貨:庫存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配--未分配利潤 8000 貸:以前年度損益調(diào)整 8000
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2016-10-09
老師好 資產(chǎn)負債表中 期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表期初十利潤表凈利潤—當年分配利潤 —以前年度損益調(diào)整 老師我寫的對嗎
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2020-06-04
請問老師 應收賬款對方次年又要退票退貨的會計分錄?這樣可以嗎?1.紅字沖借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入 2 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
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2020-03-27
老師好,我想問一下23年12月借方;主營業(yè)務成本386637 貸方:生產(chǎn)成本-直接材料386637,領導要求386637轉(zhuǎn)到庫存商品 涉及到以前年度損益調(diào)整 ,我應該怎樣做
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2024-03-19
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整,那如果直接做了記了未分配利潤則會影響到我的資產(chǎn)負債表,但是我的利潤表中不會體現(xiàn),那要怎么調(diào)整利潤表,使資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對上
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2017-04-28
正在申報2019年一季度的財報,有個涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務,那么在資產(chǎn)負債表中,未分配利潤的年初數(shù)是不是直接手動改下?
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2019-04-11
老師,為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤?
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2020-05-05
2020年10月忘了計提工資,現(xiàn)在做:借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬;借利潤分配,貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤分配二級科目用什么呢?
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2021-03-28
我以前年度的分錄做錯了,做成借:管理費用 貸:其他應付款,后來跨年了,發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生,要沖掉,然后我又調(diào)成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
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2018-04-10
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