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你好,老師,報關單出口額1萬,運費1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運費發票1千,我們該怎么處理?在出口退稅系統上錄入負數1千,三:用不用開具增值稅紅字發票1千?
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2015-08-12
老師,申報增值稅表四,稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據,期末也有數據,(本期沒有發生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師,公司是小規模納稅人,我要去稅務代開一張增值稅專用發票,金額有11萬。現在稅務大廳系統登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么?沒有達到增值稅起征點也要交么?
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2021-01-11
公司是小規模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發票系統金稅盤增值稅專用發票490元 還有330元的技術維護費普通發票 以及2100元針式打印機專用發票 這些發票這個月需要認證碼?
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2017-06-26
老師你好,我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元,在增值稅申報表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項,沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎?還是等到有銷項的月份再寫?
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2021-05-16
老師,請問一般納稅人公司可以轉賣車輛給百分之百控股的小規模公司嗎,,因為一般納稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會不會有關聯關系,逃稅問題
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2023-02-25
老師, 問題1:我這月里銷項100,進項增值稅80,現在月末,我要如何做增值稅的結轉科目 問題2:現在接上月,我又有銷項90,進項95,這個月我如何做,主要是和上月留底的發生關系嗎 麻煩老師幫我寫分錄,謝謝
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2021-10-29
老師你好,我是個體戶小規模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發票,那么本月要季報增值稅,這個非稅控系統開的發票金額應該填哪里
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2021-07-15
汽車檢測公司,小規模納稅企業季度申報表,國稅代開增值稅7000元,自已開票系統開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報表老是通不過,我想請問下是什么原因
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2016-07-11
老師,我們會計說的增值稅預警值8.85%,是什么意思啊
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2020-12-21
1.先結轉 銷項/進項等三級科目 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 老師,請問進項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步嗎?
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2020-10-21
老師好,問一下結轉增值稅,進項稅70926.26,轉出26.08, 銷項稅:95956.74, 應交增值稅=95956.74-70926.26-26.08=25030.48, 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 95956.74 貸: 應交稅費—應交增值稅—進項稅70926.26,轉出26.08,這里的進項稅是寫轉出之前的金額還是轉出之后的金額? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 25030.48 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 79095.44 貸: 應交稅費—未交增值稅 79095.44
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2018-12-06
老師 您好,2020年未做增值稅結轉,年末一次性增值稅結轉, 請問是這樣結轉地么? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額, 11, 貸:應交稅費-應交增值稅-進項項稅額 10 ,應交稅費-轉出未交增值稅 1 計提當月增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 1.5,貸:應交稅費-未交增值稅1.5 這兩筆分錄的應交稅費-轉出未交增值稅,金額是不是不會一樣
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2021-01-03
1.甲建筑企業為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項目(適用一 般計稅方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當月外購汽油10萬 元(不含增值稅)且取得增值稅專用發票;購入運輸車輛30萬元(不 含增值稅)且取得增值稅專用發票;取得分包建筑放開具的增值稅專 用發票50萬元(不含增值稅)。上述增值稅專用發票均已認證。 求:計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
請問建筑項目預繳增值稅申報表這個月因稅務問題申報不了,下個月我可以進電子稅務局選擇上個月所屬期申報預繳增值稅申報表嗎?
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2021-09-24
老師,您好!企業招收退伍士兵,可以減免增值稅附加稅,是財稅的哪年哪個文件呀
2/605
2022-05-09
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄? 異地預繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
跨區域預繳增值稅附加稅是不是也減半征收
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2022-08-23
簡答題 酒廠賣白酒10噸,不含增值稅銷售額200萬,稅率20%,每千克1元,計算消費稅
1/270
2023-10-20
老師請問下我預繳增值稅是在這個報表里面申報嗎 還是在增值稅申報表里面申報呢
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2019-05-13
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