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購(gòu)進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
修理費(fèi),專用發(fā)票有增值稅,寫分錄要不要算上增值稅。
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2019-01-02
進(jìn)出口增值稅的專用繳款書就是進(jìn)口增值稅發(fā)票嗎?
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2018-02-04
老師增值稅申報(bào),當(dāng)月開票開了一張紅字,銷項(xiàng)金額那是分別填,還是填合計(jì)數(shù)?
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2024-04-15
房地產(chǎn)公司增值稅怎么算,是用普通發(fā)票和專用發(fā)票稅款合計(jì)減去增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 稅額對(duì)嗎?
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2019-09-07
惠州的營(yíng)改增辦公用品費(fèi)增值稅發(fā)票要用什么?
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2015-10-31
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
汽車加油開據(jù)的增值稅專用發(fā)票可以抵扣增值稅吧
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2016-12-10
剛注冊(cè)的公司,增值稅可以不啟用嗎 但目前有收到增值稅發(fā)票費(fèi)用
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2020-11-23
用來抵扣的發(fā)票必須是增值稅專票,增值稅普票不能抵扣。我理解的對(duì)嗎
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2016-10-28
就是一般納稅人,增值稅普通發(fā)票次月開了紅票,我現(xiàn)在填寫申報(bào)表,我是不是直接在申報(bào)普通發(fā)票那一樣填的數(shù)是上月的正學(xué)發(fā)票減去紅字發(fā)票填寫呢?
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2017-08-02
我是個(gè)體工商戶本月開具的增值稅普通發(fā)票無法作廢!顯示的是已抄報(bào)發(fā)票無法作廢,這怎么辦?如果無法作廢是否可以開局紅字發(fā)票沖抵當(dāng)月這張發(fā)票?
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2019-10-22
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票,發(fā)票不抵扣1張,在填電子稅務(wù)局增值稅附表二,本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份?如果填36份,那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
資料三:12月1日,長(zhǎng)江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫(kù)存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價(jià)值為35000元,開具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價(jià)款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,回答下列問題:
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2021-11-01
為什么月初插上稅控盤自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
有哪些費(fèi)用發(fā)票可以進(jìn)行增值稅抵扣?
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2018-09-12
請(qǐng)問增值稅發(fā)票做賬是否只要發(fā)票,而費(fèi)用報(bào)銷清單就可以不作為財(cái)務(wù)憑證,就認(rèn)為做財(cái)務(wù)賬是多余的憑證可以省掉,給予廢紙?zhí)幚韥G掉了!謝謝!
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2019-09-16
2購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。 3向多家客戶銷售自產(chǎn)W型小汽車,甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額合計(jì)5 085萬(wàn)元,因個(gè)別客戶資金緊張,當(dāng)月實(shí)際收到不含增值稅銷售額4 746萬(wàn)元。 4將100輛自產(chǎn)Z型小汽車作為投資,提供給乙汽車租賃公司,將2輛自產(chǎn)Z型小汽車無償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產(chǎn)Z型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工,將1輛自產(chǎn)Z型小汽車移送職工食堂使用。 已知:增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素 2甲公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中 準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的是多少? 1
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2021-04-16
老師,開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要開紅字,因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)勾選,那錯(cuò)誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎
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2019-06-28
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票銷售額是填開票的價(jià)稅合計(jì)總金額,還是只填金額?
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2022-02-09
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