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老師你好!超市購(gòu)進(jìn)肉是9個(gè)點(diǎn)的稅,銷售是免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
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2020-05-17
我們是蛋糕生產(chǎn)廠家,從養(yǎng)雞場(chǎng)買雞蛋,取得的免稅發(fā)票能扣計(jì)算抵扣嗎。
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2025-03-13
你好我是一般納稅人企業(yè)。購(gòu)回稅控盤,及抵免稅款會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
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2021-03-20
當(dāng)期應(yīng)退稅額可以和銷項(xiàng)稅額抵扣不
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2016-03-01
本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表在哪兒
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2018-02-02
不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣的業(yè)務(wù)不會(huì)填附表二
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2018-02-07
老師,現(xiàn)在疫情期間,機(jī)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-06-12
我所在的是一般納稅人酒店會(huì)計(jì),籌建期結(jié)束,有較多的待抵扣增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn):如果當(dāng)年抵扣不完,認(rèn)證完的發(fā)票最長(zhǎng)抵扣期限有沒(méi)有具體的規(guī)定?
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2018-05-01
你好,我想問(wèn)下海關(guān)增值稅繳款通知書的認(rèn)證期限是多久呢,如果認(rèn)證的稅額,沒(méi)有抵扣,后期也一直沒(méi)有開票出去,一直是留抵稅,那能留抵多久呢
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2019-12-26
增值稅條例實(shí)施細(xì)則第二十一條條例第十條第(一)項(xiàng)所稱購(gòu)進(jìn)貨物,不包括既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(不含免征增值稅項(xiàng)目)也用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅(以下簡(jiǎn)稱免稅)項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的固定資產(chǎn)。根據(jù)以上規(guī)定,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)用于應(yīng)稅項(xiàng)目同時(shí)也用于免稅項(xiàng)目,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產(chǎn)可以是車、打印機(jī)非建筑物的固定資產(chǎn)么
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2022-08-12
購(gòu)買稅控系統(tǒng)的分錄已經(jīng)做完了,現(xiàn)在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
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2017-11-01
老師,你好!我想問(wèn)一下小規(guī)模知識(shí)產(chǎn)權(quán)的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
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2020-08-03
外貿(mào)商業(yè)企業(yè),供應(yīng)商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運(yùn)輸?shù)脑鲋刀悓S冒l(fā)票呢?也該如何操作?
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2020-11-16
某酒店為增值稅一般納稅人,適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策。2021年6月一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額80萬(wàn)元,上期留抵稅額10萬(wàn)元,則當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額( )萬(wàn)元。 A.7.20 B.9.00 C.12.00 D.13.50 提問(wèn) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 C B 當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額=80×15%=12(萬(wàn)元)。 為什么是百分之15?
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2022-11-14
老師,增值稅一般納稅人出口企業(yè)在進(jìn)行免抵退稅的計(jì)算中,如果取得了購(gòu)貨的普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不?謝謝老師
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2016-08-12
請(qǐng)問(wèn)稅控盤每年的費(fèi)用的話可以全額抵扣,那個(gè)應(yīng)交增值稅減免稅款借方會(huì)一直掛在賬上嗎?實(shí)際已經(jīng)抵減了
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2021-03-08
圖書是免稅,已認(rèn)證但還未抵扣完,有圖書進(jìn)稅留抵額,現(xiàn)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?這個(gè)是總部財(cái)務(wù)發(fā)給我
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2018-08-03
餐飲企業(yè)開那些農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票可以計(jì)算抵扣,比如蔬菜,水果,醬料,肉類,水產(chǎn)等,如果開免稅發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?
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2019-01-05
有兩個(gè),一個(gè)是留底的稅額,一個(gè)是預(yù)交稅款,上期填的預(yù)交稅款,沒(méi)抵,本期是負(fù)的,現(xiàn)在也不能抵,不知道該如何填寫
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2017-05-10
企業(yè)剛成立買的稅控盤 本期沒(méi)有銷項(xiàng) 所有的進(jìn)項(xiàng)都需要留抵 這個(gè)增值稅表4 本期進(jìn)項(xiàng)實(shí)際抵減稅額還用填嗎?
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2018-01-08
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