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老師您好,想問一下,公司如果收到一筆錢1130含增值稅的收入,增值稅130,做內帳,的時候,130的增值稅怎么出成本呀?分錄寫成:借:銀行存款1130,貸:主營業務收入1000,應交增值稅130,結轉增值稅的時候,借:應交增值稅130,貸什么呢?才可以做成成本呢:
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2020-07-27
A公司為增值稅一般納稅人,2020年2月發生以下業務:進口產品20000元,海關征收2600元增值稅;購入原材料20000元,增值稅專用發票上注明的增值稅額為2600元。銷售不含稅產品100000元,適用的增值稅稅率為13%,根據以上業務該企業應繳納的增值稅稅額為( )元
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2022-03-22
我們是建筑業有一般計稅和簡易計稅,這個月簡易計稅增值稅10萬,一般計稅增值稅4萬,一般計稅紅沖發票增值稅1萬,進項稅10萬,增值稅申報時應納增值稅10萬,請問老師那紅沖增值稅1萬和這1萬計算的營業稅附加怎么做賬
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2019-01-10
老師,小規模納稅人填出口退(免)稅備案表時,1、退免稅計算方法,是不是選(免稅)2、是否提供零稅率應稅服務,選是還是否呢?如果是的話,提供零稅率應稅服務代碼又是什么3、享受增值稅優惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他,要選哪個呢?4、出口退免稅管理類型又是啥?
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2020-07-30
銷項稅100與進項稅150抵減后是借應交稅費-未交增值稅50?如果銷項稅200與進項稅150抵減后是貸應交稅費-未交增值稅50,月末貸方的應交稅費-未交增值稅是不是要轉出借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
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2017-04-26
一般納稅人月末,應交稅費-應交增值稅(銷項)、應交稅費-應交增值稅(進項)、應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費未交增值稅,這四個科目的明細賬,是不是只有應交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結轉為零?
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2017-09-27
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數)這個8月份已結轉了,9月份只結轉本期的吧借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數),只是說到9月份還有620是留抵稅額嗎?
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2015-10-26
我在所屬期作的分錄是借管理費用紅字820借應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,然后我在轉出當月應交增值稅時作的,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000貸應交稅費-未交增值稅180貸應交稅費-應交增值稅-減免稅款820,可以吧
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2018-01-11
老師,請問一下建筑業預交增值稅和城建教育附加稅,次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅,那么申報城建教育附加稅時,是按這個應交增值稅填表嗎?城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎?
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2020-05-07
企業是小規模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師:請問我這做內賬補錄,采購時沒有做: 借:應繳增值稅—進項稅額的分錄 直接做了,借:庫存原料 貸:應付賬款 銷售時也沒有做對應的,增值稅—銷項增值稅 到月底直接用銷項增值稅減去進項增值稅,就是應繳的增值稅 請問:這個怎么做分錄 謝謝
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2019-07-19
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 再做 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
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2019-04-13
12月末結轉進項稅額和銷項稅額后,在“轉出未交增值稅”科目余額在貸方,做憑證 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅,這樣做的話我們是不是要交增值稅?但本期我們未開發票,不用交增值稅。這樣的話,我們需要認證發票嗎
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2022-01-02
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
中山增值稅營改增制作費增值稅專用發票發票聯和抵扣聯有什么區別啊?
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2015-10-28
老師安置房住宅土增稅核算時,增值率不超過20%,是不是不用交土地增值稅?
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2020-06-15
購買圖書,書店可以開增值稅專用發票嗎?銷售圖書屬于免增增值稅項目嗎?
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2017-03-14
為什么收到的增值稅費用計增加啊?收到增值稅費不是減少了應交稅費嗎
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2019-01-27
貨物運輸業增值稅專用發票改增值稅專用發票怎么填
1/793
2016-05-09
6月增值稅,在6月底是不是需要做未交增值稅轉出啊
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2017-07-11
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