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請問這種固定資產(chǎn)暫估入賬的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
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2021-06-16
發(fā)包方未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的在建工程可以根據(jù)施工進(jìn)度做暫估入賬嗎
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2021-03-22
老師好,幫我解決一個(gè)問題,去年十二月的時(shí)候有一個(gè)固定資產(chǎn)31萬,錢打了16萬,開了16萬的專票,所以那會(huì)我就把固定資產(chǎn)暫估入賬了,也沒折舊,我現(xiàn)在啟用固定資產(chǎn)那個(gè)模塊,我怎么往回沖啊,我的15萬的發(fā)票沒給我開過來laoshihao
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2019-06-20
材料暫估的金額,應(yīng)該記入未開票金額里嗎?
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2019-09-20
咨詢一下,如果簽訂合同且履行完畢,但沒進(jìn)行竣工驗(yàn)收,尚未收到款項(xiàng)怎么入賬,這個(gè)工程我單位分包出去,由于甲方?jīng)]給我結(jié)算,我也沒給分包商結(jié)算,但如果按暫估入賬的話,差額就會(huì)交很大一部分稅,這個(gè)有什么籌劃么 建筑工程分包的情況
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2019-12-25
暫估入賬的原材料一直取不到發(fā)票怎么辦?所得稅匯算時(shí)怎么辦?
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2017-09-29
給代賬,那個(gè)法人啥也不配合,什么也提供不了,成本費(fèi)用什么也沒有,不能總是暫估入賬吧
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2020-04-23
老師,20年的賬,做了暫估入賬 21年5月匯算清繳,5月份把這些發(fā)票入賬 沖回暫估 這樣做對嗎,稅前還可以扣除對吧
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2021-05-23
合并報(bào)表中期末資本公積的余額怎么算?用不用加上 固定資產(chǎn)評估增值的產(chǎn)生的資本公積
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2022-01-28
成本按暫估入賬,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí)就比較高,要按開票金額調(diào)低嗎
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2016-09-26
下列關(guān)于保持職業(yè)懷疑的作用的說法中,正確的有(  )。 A.在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評估程序時(shí),保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估程序,有針對性地了解被審計(jì)單位及其環(huán)境等方面的情況 B.在設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)一步審計(jì)程序時(shí),保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師恰當(dāng)設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍,降低選取不適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序的風(fēng)險(xiǎn) C.在評價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí),保持職業(yè)懷疑有助于審慎評價(jià)審計(jì)證據(jù) D.保持職業(yè)懷疑有助于注冊會(huì)計(jì)師鑒定文件記錄的真?zhèn)?/span>
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2024-04-11
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因?yàn)槭前春悤汗?。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-13
我們企業(yè)是出口企業(yè),去年底有出口業(yè)務(wù),但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒來,到年底出口商品我估價(jià)了,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本現(xiàn)在發(fā)票來了,可與我原估價(jià)有差額怎么辦?原估價(jià)的材料我已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了
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2017-02-26
去年做了暫估,但是到現(xiàn)在還沒有來進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,以后也沒有發(fā)票進(jìn)來了,在做16年匯算清繳的時(shí)候做了調(diào)增,那我現(xiàn)在可以用現(xiàn)金沖銷暫估嗎? 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:庫存現(xiàn)金 可以這樣做嗎?
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2017-06-22
老師你好,暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000000貸:應(yīng)付賬款暫估 1000000 收到發(fā)票時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-1000000 然后再按發(fā)票錄入主營業(yè)務(wù)成本 1000000 貸 應(yīng)付賬款 -***公司 1000000 這樣做可以嗎
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2024-05-16
老師問一下,去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬,主營成本暫估了十萬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用的暫估三萬已經(jīng)開進(jìn)來了 但是成本票十萬尚未開進(jìn)來,這種情況下如何處理最好?
1/895
2020-05-22
去年暫估費(fèi)用時(shí)做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款;匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增;在今年如何沖暫估 今天沒有收到發(fā)票,這筆費(fèi)用就是去年暫估的,不是公司真實(shí)業(yè)務(wù)" 是怎么沖回呢 不太明白
4/2752
2022-03-26
我們是餐飲企業(yè),我們的成本發(fā)票都是次月才開,就是10月有收入,10月沒有成本發(fā)票,10月我是直接無票入成本,次月補(bǔ)發(fā)票。還是暫估成本,如果暫估的話,每個(gè)月都要暫估紅沖了,還是怎么辦呀
1/625
2019-10-31
想問下,我們在建工程按暫估額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么入賬 我們來工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預(yù)付賬款的分錄;現(xiàn)在按暫估值全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估的部分是不是借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
1/2058
2018-10-30
老師您好,我公司購消防器材貨到發(fā)票未到所以暫估入賬庫存商品,借庫存商品―暫估入賬―消防器材,貸應(yīng)付賬款―暫估入賬,那么發(fā)票來了我要怎么做憑證紅沖呢,還需要入庫嗎,怎么做憑證呢
1/662
2018-12-11
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