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老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們是加工出口退稅企業(yè) 在24年年底做了幾個(gè)出口的收入 ,已經(jīng)在主表中填了相關(guān)收入了 只是當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)退稅 針對(duì)這幾筆出口收入我們?cè)?025年3月進(jìn)行申報(bào)退稅了 那我想問(wèn)一下 增值稅主表里 免抵退稅銷售額這里還用填相關(guān)收入嗎?如果不填這幾筆出口收入的話,我下面留抵稅就不對(duì)了,填上的話,本期收入和24年填的收入重復(fù)了??、這需要怎么辦??
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2025-04-27
你好,公司主要內(nèi)銷企業(yè),第一次有出口業(yè)務(wù),稅率都是13,內(nèi)銷和出口分開(kāi)核算,現(xiàn)在是這樣,出口的填報(bào)免稅收入金額和稅額,進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證不抵扣,正在申請(qǐng)出口退稅,退稅金額為進(jìn)項(xiàng)票金額,那么出口業(yè)務(wù)的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,怎么核算確認(rèn)
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2021-09-25
我們出口退稅企業(yè),不小心把退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在能退出來(lái),可以用正常發(fā)票填上嗎
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2022-01-25
出口要是我申報(bào)錯(cuò)了能撤回嗎?已經(jīng)在出口退稅點(diǎn)了正式申報(bào),但是狀態(tài)是已讀入
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2021-08-09
生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)和純外貿(mào)型進(jìn)出口企業(yè),到底哪個(gè)退稅多?各自的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?
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2021-06-25
我單位銷售給出口加工區(qū)內(nèi)的企業(yè)設(shè)備,我這樣算是出口業(yè)務(wù)嗎?可以辦理退稅嗎?
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2018-01-29
實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額 和出口開(kāi)具專用繳款書(shū)預(yù)繳稅額 有什么區(qū)別嗎
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2023-02-26
2020年12月的出口報(bào)關(guān)單,但是出口發(fā)票3月底才開(kāi),會(huì)影響退稅嗎?會(huì)有哪些問(wèn)題呢?
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2021-03-31
是生產(chǎn)出口企業(yè),我去年進(jìn)項(xiàng)是340萬(wàn),銷項(xiàng)43萬(wàn),出口退稅是490萬(wàn),出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是194萬(wàn),應(yīng)交增值稅是多少?
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2017-07-12
現(xiàn)在做2022年1月的出口退稅,報(bào)關(guān)單出口日期是21年12月。填寫(xiě)出口明細(xì)申報(bào)表時(shí)顯示非本年申報(bào)數(shù)據(jù),應(yīng)該如何申報(bào)?
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2022-02-08
公司出口一批產(chǎn)品,CIF價(jià)2.4美元匯率6.5,出口退稅率0.11,產(chǎn)品成本12元人民幣,出口運(yùn)保費(fèi)0.2美元,該產(chǎn)品銷售凈利率為
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2018-12-19
我們公司出口一批貨物,領(lǐng)導(dǎo)的意思是讓出口的不能退稅的把進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,然后出口關(guān)單做免稅。這樣對(duì)么,為什么?
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2019-12-09
出口退稅企業(yè),退稅聯(lián)出來(lái)后,產(chǎn)品名稱錯(cuò)個(gè)字,不能退稅,那這個(gè)錯(cuò)字還有沒(méi)有可能改過(guò)來(lái)啊
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2018-02-24
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)認(rèn)證,怎么申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)也包含這幾張要退稅的進(jìn)項(xiàng)票?只是稅局申請(qǐng)了出口退稅預(yù)審,結(jié)果申報(bào)表顯示的進(jìn)項(xiàng)留底很多,包含退稅的金額
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2017-11-14
老師好,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,關(guān)單上是cif價(jià),開(kāi)普通發(fā)票是不是要折成Fob價(jià)來(lái)開(kāi)?出口退稅也要按Fob價(jià)來(lái)退吧?就是說(shuō)運(yùn)費(fèi)和保稅這一塊不參與退稅核算,對(duì)嗎?
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2019-09-25
老師好,請(qǐng)問(wèn)假如我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),11月份出口美金2900,怎么計(jì)算出口額,免抵額,退稅額和累計(jì)稅收貢獻(xiàn)率呢?
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2019-11-27
您好老師,之前已在出口退稅申報(bào)免抵退收入的但未做收齊,現(xiàn)在轉(zhuǎn)免稅收入,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中免抵退收入里減去這部分免稅金額,如果本月出口退稅系統(tǒng)申報(bào)時(shí)未做收齊或者收齊金額小于轉(zhuǎn)做免稅的這部分金額可以嗎?
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2019-05-13
老師,請(qǐng)問(wèn)出口退稅退的是進(jìn)口環(huán)節(jié)進(jìn)項(xiàng)稅,一般人還是小規(guī)模有要求嗎?專票和普票有要求嗎?
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2019-09-22
老師,增值稅申報(bào)表比出口退稅的表先申報(bào),那么增值稅申報(bào)表上面的第七行,出口退稅銷售額是不是要先填上去呢
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2021-12-28
老師好,我出口的產(chǎn)品增值稅率是13% 退稅率也是13%,如果我進(jìn)項(xiàng)稅額是30萬(wàn), 出口金額為33萬(wàn),我可以退多少錢(qián)最后,謝謝。
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2020-05-30
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