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老師,我們公司有些成年老賬,錢收不回來了。老板讓把賬平了。 我會計科目應該怎么寫分錄。 是不是 借:營業外支出 貸: 應收賬款
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2020-05-29
老師,您好,這道題應該怎么寫呢? 下列關于小企業長期債券投資后續計量的表述中,正確的有()。 A.在持有期間發生的應收利息應當確認為投資收益 B.攤銷債券折價,應借記“長期債券投資——溢折價”科目,貸記“投資收益”科目 C.出售長期債券投資的凈收益應計入投資收益 D.出售長期債券投資的凈損失應計入營業外支出
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2020-03-20
老師你好,我想請教一個問題。關聯方以費用形式購得一批生產工具,在驗證完之后發給我司,實際使用人是我司,關聯方并沒有把它轉入固定資產。請問這種情況下關聯方是否需要確認不可稅前扣除的營業外支出?我司又如何入賬呢?謝謝。
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2020-02-01
興達公司2017年12月發生如下經濟業務,請根據業務編制會計分票。(25分) (1)1日,向大字公司需入甲方第30噸,單價145元,計4的500元,增體只進吸及為T的元,款項未付:另以存微支付運費1500元,材料入庫。 (2)3日,以現金支付行政辦公用品費800元。 (3)7日,銷售A產品150件,單價100元,計15 000元,銷項設金2 550元,就項未收。 (4)9日,辦公室職工陳某出差借支2000元,以存款支付。 (5)10日,向銀行借入為期3個月的借款80000元,存入銀行 (6)15日,盤虧設備一臺,原值45000元,已提折舊1500元,經批準計入營業外支出。
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2022-04-16
能請教一個問題不. 就是.我們公司主營業務就是靠車輛幫別人運貨物產生的運輸費, 但是這個月,我們公司95折賣出去很多加油卡.折扣費用該計那個科目哩. 是計營業費用-銷售回扣,還是計營業外支出哩.
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2019-10-08
請問水利基金是要計入管理費用,還是營業外支出呢,會計分錄是怎樣的
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2019-07-26
給職工購買的人身意外保險、借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 轉賬的手續費走營業外支出
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2020-09-08
同一控制下的兩家企業A和B,若B承擔了A的注銷費用計入營業外支出,可以所得稅前扣除嗎?
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2023-05-12
老師你好,我公司銷量醫用耗材,7月份被醫院罰款了3萬,醫院出具了一張耗材調價退款3萬的票據,直接從醫院應收賬款里扣。請問我做營業外支出嗎?但年報匯算清繳要調出來,有沒合理的辦法。謝謝
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2019-08-02
下列關于小企業長期債券投資后續計量的表述中,正確的有()。 A.在持有期間發生的應收利息應當確認為投資收益 B.攤銷債券折價,應借記“長期債券投資——溢折價”科目,貸記“投資收益”科目 C.出售長期債券投資的凈收益應計入投資收益 D.出售長期債券投資的凈損失應計入營業外支出
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2020-03-18
24年做的23個人所得由企業代付,會計分錄借:本年利潤-未分配利潤 495 貸:營業外支出 -495,老師對嗎?
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2024-04-12
稅務罰款200走的三方協議扣了200,單子上實時扣稅,該怎么做分錄,借:營業外支出,貸:銀行存款可以嗎
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2019-03-15
老師好,做內帳時,財產清查盤盈,查出原因,可以直接做:借 庫存商品 貸管理費用;盤虧,借營業外支出 貸庫存商品,不用“待處理財產損益”這個科目,這樣行嗎?
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2022-02-15
法院已判決敗訴并且不再上訴的,應當按照法院判決的應承擔的損失金額,確認其他應付款 老師,這個不是應該借:營業外支出 貸預計負債嗎,然后借預計負債貸銀行存款
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2023-04-30
2018年營業外支出我沒有結轉,但匯算清繳我已調增補交了所得稅,但現在財務報表帳要怎么處理
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2019-06-06
老師,請問已經提完折舊或者已經報廢的固定資產。以下三種情況 1、如果轉入清理需要哪些憑證附件? 2、待領導同意后轉入營業外支出或管理費用又需要哪些憑證附件? 3、如果是低價出售,需要哪些憑證附件?
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2020-02-24
非正常消耗的直接材料,直接人工,制造費用應計入損益的什么科目?是營業外支出嗎?
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2017-04-10
4.某機械制造企業某年度產品銷售收入3000萬元,銷售成本1500萬元,稅金及附加12萬元,銷售費用200萬元(含廣告費100萬元),管理費用500萬元(含業務招待費20萬元),資產減值損失(計提存貨跌價準備)2萬元,投資收益40萬元(其中國債利息6萬元、向一居民企業投資分得股利34萬元),營業外支出10.5萬元(違約罰款),利潤總額815.5萬元。 要求:計算該企業本年度應納企業所得稅稅額。
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2022-10-21
老師你好,如果是有一個社保費申報但是沒有扣款成功,在次年匯算清繳結束前發現補繳了,可以反結賬回2021年改賬嗎,2021年先計提借管理費用-1795.58,其他應收款-個人社保費790.96,貸其他應付款-應付社保費,工資計提借管理費用(發放工資數+個人社保部分)貸應付職工薪酬 工資發放借應付職工薪酬貸銀行存款其他應收款-個人社保費790.96然后在今年發現的時候去用三方協議扣繳了去年的社保,借其他應付款-應付社保費2581.78,產生滯納金營業外支出120貸銀行存款2701.78,這樣可以嗎
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2022-05-12
所得稅滯納金 計入了營業外支出,是不是在年中匯算清繳時,需要納稅調增?
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2019-10-24
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