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然后月未或者年末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)) 如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),大于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,顯示的是借方余額,就表示有留抵,不用交稅,反之,就應(yīng)該交稅了。
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2019-06-02
老師,老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅計(jì)提分錄怎么寫(xiě),一般計(jì)稅是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅分錄怎么寫(xiě)
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2019-11-17
老師我想問(wèn)下就是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,分錄怎么寫(xiě)比較好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)分錄對(duì)不
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2019-09-15
怎么有的人說(shuō)姐管理費(fèi)用紅字借應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅-減免稅款后,不需要做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)用-未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)分錄
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2017-12-14
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,月末,增值稅處理是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對(duì)嗎 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,月末增值稅怎么處理呢
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2019-10-30
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目 與應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目有什么區(qū)別? 我怎么覺(jué)得應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是多余的?
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2024-07-19
老師,公司是一般納稅人,增值稅不用計(jì)提,做帳,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸,銀存,這樣做,對(duì)嗎
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2016-08-27
老師,月末進(jìn),銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?還是直接取進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額,借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
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2020-03-04
你好,老師,報(bào)關(guān)單出口額1萬(wàn),運(yùn)費(fèi)1千,那么,一:我開(kāi)具出口增值稅普票是按照1萬(wàn)開(kāi)具,還是9千開(kāi)具?二:運(yùn)費(fèi)發(fā)票1千,我們?cè)撛趺刺幚恚吭诔隹谕硕愊到y(tǒng)上錄入負(fù)數(shù)1千,三:用不用開(kāi)具增值稅紅字發(fā)票1千?
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2015-08-12
老師,申報(bào)增值稅表四,稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)期初有數(shù)據(jù),期末也有數(shù)據(jù),(本期沒(méi)有發(fā)生也沒(méi)有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會(huì)計(jì)都沒(méi)填寫(xiě)
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2016-01-08
老師,公司是小規(guī)模納稅人,我要去稅務(wù)代開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,金額有11萬(wàn)?,F(xiàn)在稅務(wù)大廳系統(tǒng)登記開(kāi)票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務(wù)大廳領(lǐng)發(fā)票當(dāng)場(chǎng)就要交開(kāi)發(fā)票的稅么?沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)也要交么?
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2021-01-11
公司是小規(guī)模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開(kāi)的增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)增值稅專用發(fā)票490元 還有330元的技術(shù)維護(hù)費(fèi)普通發(fā)票 以及2100元針式打印機(jī)專用發(fā)票 這些發(fā)票這個(gè)月需要認(rèn)證碼?
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2017-06-26
老師你好,我們公司今年交的稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,在增值稅申報(bào)表附表四中已填寫(xiě),但因公司一直沒(méi)有銷項(xiàng),沒(méi)有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》需要填寫(xiě)嗎?還是等到有銷項(xiàng)的月份再寫(xiě)?
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2021-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司可以轉(zhuǎn)賣車輛給百分之百控股的小規(guī)模公司嗎,,因?yàn)橐话慵{稅人公司有一批車可以租賃但是增值稅是13%,如果轉(zhuǎn)賣給子公司的話,由子公司租賃增值稅3%,會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,逃稅問(wèn)題
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2023-02-25
老師, 問(wèn)題1:我這月里銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)增值稅80,現(xiàn)在月末,我要如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目 問(wèn)題2:現(xiàn)在接上月,我又有銷項(xiàng)90,進(jìn)項(xiàng)95,這個(gè)月我如何做,主要是和上月留底的發(fā)生關(guān)系嗎 麻煩老師幫我寫(xiě)分錄,謝謝
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2021-10-29
出售原材料143570,增值稅861,共計(jì)收款15218,增值稅861元不算收入?那增值稅861怎么做賬?
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2019-04-09
小企業(yè)交納增值稅時(shí):借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅???貸:銀行存款 老師可以這樣寫(xiě)嘛
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2018-10-18
老師 我做預(yù)交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要給增值稅下設(shè)一個(gè)預(yù)交增值稅科目
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2017-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額是反應(yīng)的本年已交的增值稅嗎?
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2019-03-03
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