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上期有預(yù)繳增值稅,本期怎么抵扣?我看增值稅申報(bào)表沒有預(yù)繳這一項(xiàng)
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2018-10-15
老師,請(qǐng)問辦外經(jīng)證有預(yù)繳增值稅附加稅,月底附加稅怎么計(jì)提呢?
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2019-11-08
客戶購房的首付款和按揭款都還在監(jiān)管賬戶,還沒能劃入一般戶,需要預(yù)繳增值稅附加稅和土增稅嗎
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2023-02-02
外地預(yù)繳增值稅附加稅時(shí),如果彈出累計(jì)銷售額可能大于合同金額,不過又繼續(xù)稅款的繳納,這種會(huì)有什么后果?
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2020-06-28
報(bào)稅的時(shí)候在系統(tǒng)里面不小心把人員改為非正常并且解除雇員了,再增加增加不上,重新增加了,顯示改人員身份號(hào)在本公司已存在
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2018-10-11
公司上月登稅的時(shí)候地稅那邊沒有給添加殘疾人保障金這一項(xiàng),報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)里面就沒有這一項(xiàng),需要區(qū)專管員那里增加這一項(xiàng)嗎?
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2017-04-13
純地稅營(yíng)改增后為什么一正統(tǒng)登國(guó)稅系統(tǒng)說未開通審批業(yè)務(wù)
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2016-05-13
請(qǐng)問今年6月營(yíng)改增后是不是全國(guó)都用e-Tax3.0系統(tǒng)進(jìn)行納稅報(bào)稅申報(bào)?
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2016-12-14
老師,請(qǐng)問下結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 嗎?不是借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銷項(xiàng)稅額 差額是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
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2022-04-06
房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該交的增值稅.銷項(xiàng)稅額-預(yù)交的增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。那么減去的預(yù)交增值稅是會(huì)計(jì)賬簿中的全部預(yù)交增值稅還是確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額部分的增值稅呢???
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2017-10-30
老師,假如11月繳納10月增值稅和附加稅,我是在10月底做計(jì)提增值稅的分錄,還是11月初根據(jù)扣增值稅的回單一起做計(jì)提增值稅和繳納增值稅的分錄呢
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2023-11-17
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)173680.12 這樣寫分錄對(duì)嗎?
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2019-08-13
公司賬戶轉(zhuǎn)到法人賬戶一個(gè)月很頻繁,因?yàn)橐玫椒ㄈ速~戶充值系統(tǒng),我們是快遞行業(yè),快遞系統(tǒng)要充值,這個(gè)怎么做賬 可以用別的方式操作嗎
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2018-06-08
老師請(qǐng)問 某個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債率16-20年為94.93.93.94.89,負(fù)債率極高 但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.18、1.12、1.13、1.09、1.08還低于行業(yè)平均值的DFL,負(fù)債率高風(fēng)險(xiǎn)大,但是財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的值 感覺風(fēng)險(xiǎn)又不大,這是什么情況啊(公司負(fù)債一直在增長(zhǎng),但是凈利潤(rùn)不太好)
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2022-02-24
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了,上季度的稅咋報(bào),沖紅前還沒報(bào)上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請(qǐng)問是自己手動(dòng)改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)一起820元,我在增值稅報(bào)表中填了,申報(bào)表主表中這筆錢沒體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅中,資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了,這是怎么回事? 增值稅這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)成功了,下個(gè)月再加還行不行的? 那我現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產(chǎn)型新成立企業(yè),一般貿(mào)易方式的,請(qǐng)問一下:1、10月份有3張出口報(bào)關(guān)單,當(dāng)月報(bào)關(guān)單信息已收齊的,因沒開到發(fā)票,所以沒申請(qǐng)退稅,但增值稅已申報(bào),退稅發(fā)票已勾選,現(xiàn)在我想跟著11月的一起申報(bào)退稅,那填退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí),10月份那3張報(bào)關(guān)單的所屬期填多少?因?yàn)閰R率不一樣,不知道能不能一起申報(bào);2、一張報(bào)關(guān)單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統(tǒng)里?
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2022-11-18
去年有一單開錯(cuò)的發(fā)票忘記作廢了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),年報(bào)信息都已經(jīng)公布完了,去年沒有確認(rèn)收入,但是在2018年年底增值稅季度報(bào)的時(shí)候有報(bào)進(jìn)去,屬于小規(guī)模納稅人,這個(gè)要怎么處理?按照入賬的金額去稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào),比對(duì)不通過
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2019-05-30
我們公司買車搖號(hào)時(shí)沒通過,審核的時(shí)候提示 : 審核失敗原因:市國(guó)稅局:“機(jī)構(gòu)代碼”和“國(guó)稅納稅人識(shí)別號(hào)”都合法在京,且相互匹配;且國(guó)稅系統(tǒng)納稅總額小于用戶填報(bào)總額,這是怎么回事,我從稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出來的增值稅用數(shù)據(jù)19年1-12月份的,數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤,為什么會(huì)顯示這種情況
2/1147
2020-04-24
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