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老師,請(qǐng)問(wèn),購(gòu)買(mǎi)多肉,對(duì)方去稅局給我們代開(kāi)增值稅發(fā)票,說(shuō)是品種有80多種,這種開(kāi)票系統(tǒng)里面可以開(kāi)具得了這么多銷(xiāo)貨明細(xì)嗎?還有就是,品種太多,稅局也不愿意開(kāi)這么多的品種明細(xì)。這怎么辦呢?
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2020-06-23
比如我買(mǎi)材料是8000塊,對(duì)方要求我開(kāi)增值稅發(fā)票,但是賣(mài)材料方?jīng)]法開(kāi),這是一個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)是,有的賣(mài)材料方能開(kāi),但是需要開(kāi)的金額超出實(shí)際向他們買(mǎi)材料的金額,他們不肯開(kāi)超出的部份,只開(kāi)實(shí)際向他們買(mǎi)材料的金額,這又是一個(gè)麻煩,請(qǐng)問(wèn)這些問(wèn)題要怎么解決。總之就是如何開(kāi)公對(duì)工增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2018-07-24
我開(kāi)增值稅發(fā)票清單導(dǎo)入,出現(xiàn)價(jià)格方式格式錯(cuò)誤
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2023-11-15
老師增值稅一般納稅人 為什么進(jìn)貨時(shí)取得的增值稅普通發(fā)票 不計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅科目 而銷(xiāo)售是開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅科目
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2020-07-14
個(gè)人租車(chē)給公司去稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票稅率是多少?
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2020-04-15
合作社收到林下經(jīng)濟(jì)中藥材種植工程款開(kāi)的增值稅發(fā)票含稅100000,做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100000。合作社發(fā)用工工資,我做的分錄是:借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款100000貸:銀行存款100000現(xiàn)在到稅務(wù)局交的增值稅2912.86,這個(gè)分錄怎么做?這2912.86就是之前開(kāi)100000工程款的增值稅
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2019-03-05
增值稅普通發(fā)票如何申請(qǐng)?jiān)霭嬖隽浚?/span>
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2019-10-26
老師,您好!四個(gè)行業(yè)免增值稅的胡話(huà)是不是開(kāi)具的增值稅發(fā)票就是無(wú)稅的啊
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2020-12-02
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售洗衣機(jī), 2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (已知增值稅稅率為13% )計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額。 (1 )購(gòu)進(jìn)批原材料 ,取得增值稅專(zhuān)用發(fā) 票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元 ;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。 (2 )接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3 )購(gòu)進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元,增值稅為0.78萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售洗衣機(jī)-批,取得不含稅銷(xiāo)售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。 ( 5 )采取以舊換新方式銷(xiāo)售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。
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2022-04-12
總公司和分公司在一個(gè)縣,分公司沒(méi)有上開(kāi)票系統(tǒng),請(qǐng)問(wèn)總公司可以為分公司代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?謝謝!
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2018-03-13
老師您好!我之前在發(fā)票管理系統(tǒng)v2.0里面申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)問(wèn)題,沒(méi)有開(kāi)成功,但現(xiàn)在在已開(kāi)具里面查到己開(kāi)具記錄,我該怎么作廢呢?
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2019-12-10
老師,上月增值稅申報(bào)表附表一未開(kāi)具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開(kāi)發(fā)票了,增值稅申報(bào)表怎么填
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2019-09-18
老師,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了10萬(wàn)的免增值稅發(fā)票,這個(gè)申報(bào)表怎么填呀?
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2021-07-15
老師,我想咨詢(xún)一下,現(xiàn)在二手房不是滿(mǎn)兩年免增值稅嗎,我們從個(gè)人房東手上購(gòu)進(jìn)房子,她那邊要怎么給我們開(kāi)發(fā)票呢,我問(wèn)中介都說(shuō)免稅沒(méi)交費(fèi)沒(méi)有增值稅發(fā)票
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2023-11-14
申請(qǐng)發(fā)票增量電子稅務(wù)局操作流程
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2020-06-18
在電子稅務(wù)局做發(fā)票增量怎么操作
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2020-12-07
老師,我們銷(xiāo)售外購(gòu)的免增值稅的有機(jī)肥,有機(jī)肥是外購(gòu),但是包裝物是我們自己購(gòu)買(mǎi)的,發(fā)到工廠去包裝有機(jī)肥的,包裝物外購(gòu)的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)給我們的增值稅專(zhuān)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們能抵扣嗎,還是都要算到包裝物的成本里
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2024-06-06
2018年12月份因購(gòu)貨方有誤銷(xiāo)售發(fā)票未作廢也未入賬,與增值稅申報(bào)主表收入差額為未作廢發(fā)票金額,審計(jì)要求不入賬,因公司為商貿(mào)企業(yè),恐虛增收入及應(yīng)收款資產(chǎn),2019年沖紅該如何入賬。
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2019-02-06
你好,在實(shí)際操作中,前任會(huì)計(jì)在2017年12月時(shí)增值稅未交數(shù)已提,但在2018年1月交納時(shí)卻做已交增值稅了,所以到2018年年底應(yīng)交增值稅-未交增值稅還掛著賬呢,請(qǐng)問(wèn)我怎么處理那個(gè)數(shù)
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2019-01-10
老師您好,請(qǐng)問(wèn)異地分公司在所在地區(qū)預(yù)繳增值稅是不是意味著分公司增值稅發(fā)票的開(kāi)具和收取都必須是分公司身份,不能直接開(kāi)母公司發(fā)票、以及由母公司開(kāi)發(fā)票?(咨詢(xún)12366只說(shuō)了要在所在地預(yù)繳,不太明白具體意思。以及,12366回復(fù):稅務(wù)沒(méi)有關(guān)于是否獨(dú)立核算的要求。)
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2019-07-30
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