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企業(yè)所得稅匯算清繳,是否可以不彌補(bǔ)以前年度虧損?當(dāng)年有利潤(rùn)按照利潤(rùn)總額進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅
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2019-06-14
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,也是免稅嗎? 因?yàn)樵诩径壬陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
老師這個(gè)所得稅季度申報(bào)表是第二季度的申報(bào)表,我想問這個(gè)表中的“本年累計(jì)金額”怎么填數(shù)據(jù),填哪幾個(gè)月的數(shù)據(jù)之和?
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2019-12-25
企業(yè)所得稅年度匯算清繳一般要準(zhǔn)備什么資料?
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2018-05-10
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度納稅表怎樣填寫
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2020-03-17
企業(yè)所得稅預(yù)繳可以填寫彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-04-12
請(qǐng)問建筑行業(yè)的年度企業(yè)所得稅稅率也是25%嗎
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2021-02-23
企業(yè)1月繳納去年4季度的所得稅如何做分錄
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2023-04-15
核定征收企業(yè),核定率為10%,它的年度企業(yè)所得稅要怎么填
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2017-02-09
你好,企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額是不是就是企業(yè)的利潤(rùn)總額
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2021-10-20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下收到匯算清繳企業(yè)所得稅返還,如何賬務(wù)處理?需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎
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2022-07-11
老師 本月我檢查到以前年度少計(jì)提了企業(yè)所得稅,是交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 我可以不用以前年度損益調(diào)整么
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2024-03-26
問下你16年1季度的時(shí)候是查帳的,沒交企業(yè)所得稅,到2季度改成核 定了,那1季度的所得稅是不是現(xiàn)在還得補(bǔ)交呀
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2017-04-14
你好,要對(duì)10-12月季度所得稅申報(bào),本年累計(jì)數(shù),應(yīng)該填寫利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額,還是本月金額??
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2020-01-14
2020年企業(yè)所得匯算清繳時(shí)繳納的所得稅費(fèi)用通過以前年度損益調(diào)整科目,在2021年所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)減嗎?
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2022-03-11
[資料」新新公司企業(yè)所得稅采用按季預(yù)繳方式,假設(shè)1-3季度預(yù)繳所得稅時(shí), 納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅費(fèi)用,公司利潤(rùn)形成結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法,所得稅稅率為25% 年有關(guān)各季實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)和企業(yè)所得稅的計(jì)算資料如下: 1.本年第一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為0。 2.本年第二季度,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額120萬元,按25%的稅率計(jì)算確定預(yù)繳企業(yè)所得稅,并存款予以預(yù)繳。 3.本年第三季度,公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額248萬元,按25%的稅率計(jì)算確定預(yù)繳所得稅,因公司貨幣資金不足,第二季度應(yīng)預(yù)繳的所得稅,企業(yè)無法按期繳納(已申請(qǐng)延期納稅)。
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2022-12-11
你好,請(qǐng)問如何上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表與稅務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)??在進(jìn)行企業(yè)所得稅(年度)申報(bào),一定要關(guān)聯(lián)嗎
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2022-04-18
二季度計(jì)提企業(yè)所得稅5000元,借:所得稅費(fèi)用5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅5000。今年因?yàn)橐咔榈木壒剩髽I(yè)所得稅暫緩繳納。馬上要四季度季報(bào)了,1月份需要繳納企業(yè)所得稅,而四季度季報(bào)時(shí),計(jì)算出來的企業(yè)所得稅才2600元。我需要沖銷多計(jì)提的企業(yè)所得稅2400元嗎?利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本期數(shù)據(jù)那兒,可以填寫-2400嗎?
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2020-12-25
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)年底調(diào)整正確數(shù)據(jù)是在年底的第四季度調(diào)整還是在匯算清繳前調(diào)整的呢?
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2021-10-21
老師好,我們公司在填第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)企業(yè)所得稅金額和賬上計(jì)提的不一致,我賬上是按照高新企業(yè)15%計(jì)提的,但是三季度享受了加計(jì)扣除,導(dǎo)致納稅申報(bào)表應(yīng)交的和賬上不一樣,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
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2024-01-13
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