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申報(bào)企業(yè)所得稅里面的稅金及附加包括哪些?
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2022-06-08
老師,你好,有個(gè)問(wèn)題,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)年開(kāi)票120萬(wàn),個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交多少
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2019-09-26
請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí),A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行本年度第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額一項(xiàng)顯白如何填入數(shù)值。
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2019-04-15
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度-當(dāng)年境內(nèi)所得額)等于《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行,哪里錯(cuò)了
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2019-05-27
請(qǐng)教一下,去年本來(lái)要繳納企業(yè)所得稅,年底都已經(jīng)計(jì)提所得稅了,匯算清繳后彌補(bǔ)以前年度虧損不用繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄?
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2020-06-16
繳納企業(yè)所得稅計(jì)提的時(shí)候也是借稅金及附加 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納的時(shí)候是 借應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
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2017-09-06
老師好,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 本期金額指的是哪個(gè)月的本期金額,現(xiàn)在報(bào)789月的,那本期金額是789月之和嗎?后面的累計(jì)金額也是789月的累計(jì)金額嗎? 之前的就不累計(jì)了嗎
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2015-10-13
傭金繳納多少企業(yè)所得稅呢?
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2017-05-12
企業(yè)所得稅有沒(méi)有一個(gè)最低要繳多少的金額?還是一直虧損也可以?
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2020-04-15
企業(yè)所得稅是1370.5,如果不交企業(yè)所得稅那么暫估金額是多少?怎么計(jì)算呢
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2022-04-07
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票金額是193475元(9個(gè)點(diǎn));算企業(yè)所得稅怎么算
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2021-05-10
企業(yè)所得稅,本期金額和累計(jì)金額分別什么意思,如何填
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2017-07-03
老師幫我看下哪里錯(cuò)了?在弄著企業(yè)所得稅,繳納的金額不對(duì) 聽(tīng)說(shuō)的征稅減半,應(yīng)該是千分之二,現(xiàn)在弄出來(lái)是千分之四
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2019-04-23
收到一筆30年的租金三百多萬(wàn),收到錢就開(kāi)完發(fā)票出去了,按360個(gè)月分期確認(rèn)收入,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅季度表,跳出提示說(shuō)“收入累計(jì)小于開(kāi)票金額的70%”,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2024-10-09
傭金按企業(yè)所得稅稅前5%扣除,怎么理解?
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2017-11-04
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是按照銀行實(shí)際收款還是按照實(shí)際開(kāi)票金額計(jì)算?
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2020-11-28
工資薪金所得不繳納個(gè)人所得稅是否正確,
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2015-12-17
例如企業(yè)利潤(rùn)總額100萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用10萬(wàn),享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除10萬(wàn),企業(yè)是高企所得稅稅率15%,那么企業(yè)因?yàn)榧佑?jì)扣除享受的所得稅減免金額是多少?高企政策享受的所得稅減免金額是多少,總的所得稅減免金額是多少?
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2024-02-28
【江西稅務(wù)】尊敬的納稅人: 您好! 2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)已正式開(kāi)通,鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報(bào)的成本費(fèi)用金額差異較大,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))有關(guān)規(guī)定,建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時(shí)取得真實(shí)、合法、有效的稅前扣除憑證,以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)。@欣欣老師?老師這什么處理好,年開(kāi)票收入496萬(wàn),繳多少企業(yè)所得稅合理?
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2022-04-07
剛發(fā)現(xiàn)2017年度有筆分錄交個(gè)人所得稅就只是做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 6158 貸:銀行存款 6158 一直未計(jì)提該筆稅金,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方金額一直留存這筆款項(xiàng),現(xiàn)在可以如何操作呢?能2019年三月計(jì)提這筆稅金嗎?
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2019-03-06
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