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我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額)。那么我們?cè)?7年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
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2018-03-14
免所得稅和增值稅的農(nóng)業(yè)企業(yè) 所得稅年報(bào)要怎么選
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2018-05-16
企業(yè)所得稅年度應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn)元怎樣繳納
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2019-10-17
所得稅匯算清繳時(shí)繳納上年企業(yè)所得稅如何寫(xiě)分錄?
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2019-02-27
老師申報(bào)企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納稅申報(bào)表a類(lèi),是否繳企業(yè)所得稅看的是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額還是本期金額的利潤(rùn)總額
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2017-01-14
企業(yè)前三個(gè)季度有收入預(yù)交了企業(yè)所得稅,第四季度無(wú)收入只有費(fèi)用,年末報(bào)稅出現(xiàn)預(yù)交所得稅大于應(yīng)交稅金,如何處理?
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2019-01-09
報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),現(xiàn)金流量表可以不填嗎
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2017-03-16
今年補(bǔ)交了15年度所得稅,這個(gè)數(shù)在現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料的哪一項(xiàng)填?是填在其他里還是應(yīng)付的減少?
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2016-07-09
一般納稅人建筑企業(yè) 每個(gè)月申報(bào)的個(gè)人所得稅 企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得會(huì)計(jì)分錄怎么做 如果逾期繳納 產(chǎn)生的滯納金會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-24
個(gè)體工商戶(hù)不用繳納企業(yè)所得稅,需要在地稅繳納個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算 怎么繳納了
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2015-10-30
實(shí)際工作中都是怎么操作的,理論有時(shí)和實(shí)際不一樣。1.個(gè)人所得稅的申報(bào)我一直全員足額申報(bào),工資從基本戶(hù)發(fā)放,看現(xiàn)在的政策國(guó)地稅合并了,是否會(huì)查到公司的部分員工沒(méi)繳納社保,而罰款呢?2.我有一個(gè)代賬戶(hù),從未開(kāi)具發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票,一直零申報(bào)的,這個(gè)季度在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專(zhuān)票,銷(xiāo)售酒類(lèi)得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)季度報(bào)表中利潤(rùn)表與企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)?若只有營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本豈不是要繳納企業(yè)所得稅了嗎?有何方法解決?
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2018-07-10
老師,我是吉林的,我們這個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是繳企業(yè)所得稅,不是繳納個(gè)人所得的[圖片]為什么會(huì)這樣呢?所有的個(gè)獨(dú)都是繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎,老師
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2022-05-10
老師,你好,電子稅務(wù)局這個(gè)月申報(bào)有兩個(gè)申報(bào)期限是2023年5月31日,居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),是不是這兩不用在這月申報(bào),只要在5月31日申報(bào)就可以?
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2023-01-09
小微企業(yè)和一般納稅人企業(yè)一樣嗎?一般納稅人繳納企業(yè)所得稅跟小微企業(yè)一樣適用于減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-07
小規(guī)模季報(bào):減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅一欄里,本年累計(jì)金額是怎么算出來(lái)的。
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2018-10-10
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤(rùn)總額先減去以前年度虧損的金額然后再減去之前交過(guò)的稅,剩余的就是要交的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-05
請(qǐng)問(wèn)在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí),A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行本年度第2列當(dāng)年境內(nèi)所得額一項(xiàng)顯白如何填入數(shù)值。
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2019-04-15
A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度-當(dāng)年境內(nèi)所得額)等于《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行,哪里錯(cuò)了
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2019-05-27
請(qǐng)教一下,去年本來(lái)要繳納企業(yè)所得稅,年底都已經(jīng)計(jì)提所得稅了,匯算清繳后彌補(bǔ)以前年度虧損不用繳納企業(yè)所得稅怎么做分錄?
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2020-06-16
老師,A公司以公司的名義入股B公司,B公司當(dāng)年盈利,打算進(jìn)行分紅,問(wèn)題:1、A公司收到的這一部分投資分紅不用繳納企業(yè)所得稅,是嗎? 問(wèn)題2:如果企業(yè)A把收到的投資分紅在對(duì)股東進(jìn)行分紅,是不是股東要繳納個(gè)人所得稅20% ? 問(wèn)題三:B公司盈利的部分必須先繳納企業(yè)所得稅,然后才能對(duì)A公司進(jìn)行分紅,對(duì)嗎?麻煩老師三個(gè)問(wèn)題分開(kāi)答疑一下,謝謝
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2021-07-01
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