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老師我想問(wèn)下就是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,分錄怎么寫比較好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這個(gè)分錄對(duì)不
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2019-09-15
怎么有的人說(shuō)姐管理費(fèi)用紅字借應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅-減免稅款后,不需要做借應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)用-未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個(gè)分錄
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2017-12-14
老師,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,月末,增值稅處理是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,對(duì)嗎 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,月末增值稅怎么處理呢
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2019-10-30
我是小規(guī)模納稅人,上月紅沖普票不含稅157914.29,增值稅7895.71,專票不含稅47619.05,增值稅2380.95;藍(lán)字發(fā)票普票不含稅190106.8,增值稅5703.2,專票48543.69,增值稅1456.31,請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅如何算
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2018-04-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目 與應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目有什么區(qū)別? 我怎么覺(jué)得應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是多余的?
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2024-07-19
老師,公司是一般納稅人,增值稅不用計(jì)提,做帳,借,應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸,銀存,這樣做,對(duì)嗎
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2016-08-27
老師,月末進(jìn),銷項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?還是直接取進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額,借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
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2020-03-04
公司債券溢價(jià)發(fā)行的時(shí)候我們?cè)谟?jì)算那個(gè)發(fā)行價(jià)的時(shí)候要用到復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)和年金系數(shù),可是他是單利計(jì)息的,為什么要用到這兩個(gè)系數(shù)
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2021-04-17
出售原材料143570,增值稅861,共計(jì)收款15218,增值稅861元不算收入?那增值稅861怎么做賬?
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2019-04-09
小企業(yè)交納增值稅時(shí):借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅???貸:銀行存款 老師可以這樣寫嘛
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2018-10-18
老師 我做預(yù)交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要給增值稅下設(shè)一個(gè)預(yù)交增值稅科目
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2017-01-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額是反應(yīng)的本年已交的增值稅嗎?
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2019-03-03
借;應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思啊
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2018-05-22
每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
進(jìn)口增值稅的算法是貨物金額*關(guān)稅率*增值稅率還是貨物金額*(關(guān)稅率+增值稅率)
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2018-09-29
報(bào)無(wú)票收入,要交增值稅嗎 是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候,填報(bào)無(wú)票收入,交增值稅嗎
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2024-06-27
上月未交增值稅少結(jié)轉(zhuǎn)了0.06元,這月交完增值稅,未交增值稅借方0.06元,怎么處理?
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2019-02-19
先將應(yīng)交增值稅借方余額轉(zhuǎn)入未交增值稅,再結(jié)平應(yīng)交增值稅。分錄怎樣來(lái)做呢?
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2017-02-10
稅控系統(tǒng)基數(shù)服務(wù)費(fèi)280元未抵減,前面的會(huì)計(jì)計(jì)入,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)應(yīng)該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人上季度的發(fā)票這個(gè)季度沖紅了,上季度的稅咋報(bào),沖紅前還沒(méi)報(bào)上季度增值稅呢,現(xiàn)在才報(bào)呀。每次報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出開(kāi)票金額,這次出來(lái)的卻是紅沖后的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)是自己手動(dòng)改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
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