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問題1:當月取得的增值稅發票認證時間問題,現在企業取得的增值稅專用發票,認證時間都是每月的1-15號(即申報期)才能認證,目前大部分企業是不是都將當月取得的增值稅發票先收集在一起,等下月初的申報期在網上去勾選認證? 問題2:我3月1號-15號網上勾選申請抵扣的增值稅發票 10張,稅額200萬,那這200萬的進項稅額,是填在3.15號所申報的“納稅所屬期2月”增值稅申報表中,還是填在下月即4月15號所申報的“納稅所屬期3月”增值稅申報表中?
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2020-03-16
以前開具稅率16%的增值稅發票,要作廢,現在可以開稅率16%紅字負數發票嗎?按購銷合同
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2019-11-22
增值稅的期末數字是不是應該與增值稅納稅申報表20行的期末留抵稅額一致?
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2017-02-13
您在2022年4月1日以后取得的適用3%征收率的應稅銷售收入,應當開具免稅普通發票。若您有特殊情況,需要開具其他發票,請按提示選擇相應原因: 1.開具發票為2022年3月31日前發生納稅義務的業務; 2.前期已開具相應征收率發票,發生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發票,或者開票有誤需要重新開具; 3.因為實際經營業務需要,放棄享受免征增值稅政策。 老師,這是什么意思
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2022-04-11
增值稅普通發票上的收購兩個字變成斘趏,怎么解決?在電腦上開具界面還是收購兩個字,打印出來就變成斘趏
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2018-11-11
購買方退給銷售方不合格品的原材料,對方給開的紅字發票,我們如何做賬呢,是紅字專用發票,是不是不用認證?
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2021-12-07
4.某企業為一般納稅人,增值稅稅率13%,主要生產和銷售A、B、C產品, 銷售價不含增值稅,銷售的同時結轉銷售成本,2019年12月發生如下業務: (1)1日,向乙企業銷售A產品,售價為80萬元,成本60萬元,貨已發出, 已開出增值稅專用發票,貨款尚未收到,合同注明現金折扣條件:2/10、1/20 、N/30,計算現金折扣不考慮增值稅。8日,乙企業付清貨款,款項已收存銀 行。 (2)6日,用銀行存款支付管理部門業務招待費0.5萬元,銀行承兌手續費 2.2萬元。 (3)15日,向丙企業銷售B產品,售價為350萬元,由于成批銷售,給予 4%商業折扣并開出增值稅專用發票,貨款尚未收到,該批產品成本240萬元。 (4)20日,由于發貨錯誤,丁公司要求退回上月25日銷售的20件C產品, 銷售單價2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬元已確認入賬,成本上月 已結轉,該企業同意退貨,開具紅字發票,退回產品已入庫且手續已辦清。 (5)30日,銷售材料,售價為160萬元,款項已收存銀行,該材料成本145 萬元,已計提跌價準備2萬元。 (6)30日,實際收到經營租出生產設備本月租金30萬元,月折舊額 20
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2020-05-27
未交增值稅余額里的數字是從哪里得出開的
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2017-05-29
企業銷售古董字畫等藝術品繳納17% 增值稅嗎
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2018-02-02
對方開了增值稅紅字申請表怎么查詢不到呢
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2021-05-23
電梯銷售安裝公司,有16%10% 6% 3%稅,應稅貨物銷售額是哪個稅合計數;應稅勞務是哪個數。
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2018-12-10
增值稅發票不夠用,怎么辦理增量呢?
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2023-02-27
開紅字發票和負數發票,然后又重新開新發票,在增值稅報表中需要反應嗎?會計分錄是不是直接沖紅就行,和錯賬紅字更正法一樣是嗎?
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2017-03-09
一月份開錯一張專票,對方已經認證了,現在我們申請了紅字增值稅發票信息表,已經開了紅字專票。我這樣操作對嗎?這個信息表要給購買方嗎?
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2019-05-10
給我開票的下游公司跑路了稅務局要求我補稅費怎么弄
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2021-11-03
當月負數發票已開具,稅盤顯示已經上報,當月負數發票還能作廢嗎?
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2019-03-10
老師,請問客戶是事業單位,要開增值稅普通發票,只提供給我們名字和信用代碼,沒有開戶行和銀行賬戶,可以開嗎
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2019-07-02
黑盤怎么能進去增值稅發票認證平臺呢,先插入,然后登陸網頁,試了不行,沒有反應,是選數字證書登錄,還是用戶名
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2018-11-28
老師 上個月 做了 借 管理費用 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅 60 貸 銀行存款1060 這個月開了紅字發票 在怎么做分錄
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2023-05-09
小微企業免征增值稅的案例 玉溪華正商貿有限公司,統一社會信用代碼號為: 91530402MA6237987C,小規模納稅人(不是個人和個體工商 戶),從事貨物銷售,推行了增值稅發票升級版,按季申報 納稅人, (一)業務描述 業務一:2023年第一季度,銷售手機一批,不含稅銷售 收入45000元:提供信息技術服務,取得信息技術服務費收入 30000元:通過增值稅發票管理新系統自開增值稅普通發票。 業務二:2023年第一季度,銷售電視一批,不含稅銷售 收入40000元。代開增值稅專用發票,預繳增值稅400元:提 供研發服務,不含稅收入25000元,代開增值稅專用發票, 預激增值稅250元, (二)填報要求 填寫2023年一季度納稅申報表
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2023-10-25
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