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產品贈送出庫抵扣客戶費用,是否需要開增值稅發票?
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2017-07-02
170元給我開增值稅發票,報多少掙30%,給用戶開增值稅發票。怎么算
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2017-05-10
銷售方開增值稅普通發票和增值稅專用發票繳納的增值稅稅額是一樣的,為什么銷售方開專票給購買方要加稅,開普票就不用加稅。
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2018-11-04
開了一張紅字發票,比如,原來發票開了1000 0,紅字開了2000,填增值稅申報表時 就填8000嗎 分錄 借主營業務收入,應交稅費- 貸銀行存款
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2019-01-23
紅字發票是對方給開具的,2月份申請了兩張紅字專用發票,但后來對方只開了一張專用的,另一張是普通發票?
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2017-03-08
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。A公司的主營業務為銷售商品和提供勞務。A公司2019年發生的有關經濟業務如下:(1)5月25日,A公司向丙公司銷售批商品,不含增值稅的銷售價格為300萬元,增值稅稅額為390萬元,該批商品成本為2400萬 計提存貨跌價準備100萬元,該批商品已發出,款項已經收到,滿足收入確認條件。6月5日,丙公司在驗收該批商品時發現部分商品 有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開具的紅字增值稅專用發票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。 2)11月20日,A公司與戊公司簽訂一項為期3個月的服務合同,合同總收入為90萬元,當日,收到戊公司預付的合同款45萬元。12月 31日,經專業測量師測量后,確定該項服務的履約進度為40%。至12月31日,累計發生的服務成本為30萬元,估計完成該合同還將發生 服務成本40萬元,該項服務交易的結果能夠可靠計量,假定發生的服務成本均為職工薪酬,不考慮稅費等相關因素(3)11月30日,銷售材料一批,成本30萬元,售價40萬元不含稅,款項已存銀行 求會計分錄
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2020-07-21
小規模納稅人可以申請在家開具增值稅專用發票嗎?如果在家開具增值稅專用發票,也是按照季度申報增值稅嗎?
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2020-07-21
小規模納稅人發生增值稅應稅行為開增值稅專用發票有什么用?
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2022-03-16
某企業為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,主要生產和銷售A、B、C產品,銷售價不含增值稅,銷售的同時結轉銷售成本,2019年12月發生如下業務:(1)1日向乙企業銷售A產品售價100元,成本60萬元,貨已發出,已開出增值稅專用發票,貨款尚未收到,合同注明現金折扣條件:2/20、1/20、N/30,計算現金折扣不考慮增值稅,8日,乙企業付清貨款,款項已收存銀行。(2)6日,用銀行存款支付管理部門業務招待費5萬元,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為0.3萬元,銀行承兌手續費2.12萬元,其中增值稅0.12萬元。(3)15日,向丙企業銷售,B產品標價350萬元,由于成批銷售給予4%商業折扣,并開出增值稅專用發票。貨款尚未收到,該批產品成本240元。(4)20日,由于發貨錯誤,鼎公司要求退回上月25日銷售的20件C產品。銷售單價2萬元,單位成本1萬元,銷售收入40萬元已確認入賬,成本上月已結轉,該企業同意退貨,開具紅字發票。退回,產品已入庫,且手續已辦清。(5)30日,銷售材料,價款160萬元,款項已收存銀行該材料成本145萬元,已計提跌價準備2萬元。(6)30日,實際受到經營租出生產設
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2020-07-03
甲建筑企業為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項目(適用一般計稅 方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當月外購汽油10萬元(不含增值 稅)且取得增值稅專用發票;購入運輸車輛30萬元(不含增值稅)且取得 增值稅專用發票;取得分包建筑方開具的增值稅專用發票50萬元(不含增 值稅)。上述增值稅專用發票當月均已認證。 要求:計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅進項稅額。
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2021-09-08
小規模納稅人(銷售白酒)已在稅務局領出增值稅專用發票,客戶要求開增值稅專用發票,我這樣可以開具銷售白酒的增值稅專用發票嗎,當時是因為營業執照上有咨詢類業務,能申領專用發票,那我所有的業務都能開增值稅專用發票,還是只有咨詢類業務能開具增值稅專用發票呢
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2018-11-06
有一張票我們六月份就已經認證了,可是七月地發現型號有錯退不了稅就叫對方重開紅字票后開藍字票,那現在申報增值稅時應該怎么填啊?
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2018-08-13
增值稅申報表第9項免稅銷售額系統不能填負數,現更改為0.當月的業務是發生一筆銷售退回紅字發票,所以收入為負數。那現改為0,賬務如何處理啊。
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2017-04-26
老師好 房地產開發企業土地增值稅清算完之后又銷售的 怎么繳納土地增值稅 收入100萬 成本 80萬 增值稅2萬 增值稅附加0.24萬 企業所得稅 3萬 管理費用0.5萬 土地增值稅預征率百分之1.5 前期土地增值稅清算稅率是百分之30 現在要用到那幾個數字 謝謝
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2019-09-03
某實行出口免抵退稅的機械廠2019年8月末留抵稅額3 000元,9月發生下列業務:   (1)購入生產用A材料10噸,取得增值稅專用發票,價稅合計339 000元。   (2)購入生產用B材料10噸,取得增值稅普通發票,價稅合計11 300元。   (3)支付A材料運費2 000元(不含稅),取得專用發票。   (4)銷售自產產品甲機器4臺,開具增值稅發票,含稅價款160 000元;支付甲機器運輸費2 000元(不含稅),取得專用發票。   (5)購買生產設備1臺,取得增值稅專用發票,價款40 000元,稅款5 200元。   (6)購買小轎車一輛自用,取得增值稅專用發票,價款200 000元,稅款32 000元。   (7)將自產的3臺甲機器出口,離岸價格合計14 600美元,美元與人民幣比價為6.5︰1。   (8)當期發現因保管不當毀損上月購入的包裝物一批,賬面成本20 000元(含運費1 860元)。   增值稅退稅率為10%,需要認證的發票都已通過認證。   【要求】1.計算當期該企業申請的出口退稅。   2.計算當期該企業的留抵稅額。
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2021-05-05
增值稅普通發票開錯,為什么有的可以直接作廢,有的需要開具紅字發票作廢?求老師們解答一下!!!
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2016-09-22
你好,我6.6號開了一張增值稅普通發票(出口的) 現在需要作廢 直接在本月開紅字發票嗎
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2018-11-24
你好,我是小規模,稅務局代開專票,開了一張紅字發票,季報時如何申報增值稅申報表呢?
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2022-01-10
去年收到一張失控發票,已做進項稅額轉出,現在銷售方說要開具紅字發票信息表,把增值稅發票補給公司,可以這么操作嗎?
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2018-07-19
公司經營黃金,商場搞活動產生3萬的費用,對方要求開增值稅發票,給與結款,是否能給對方開銷售黃金的發票,對方公司為文化傳播公司
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2018-08-27
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