你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為開增值稅專用發(fā)票有什么用?
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2022-03-16
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票附在費(fèi)用報(bào)銷單后時(shí)能折疊嗎?如果不能,發(fā)票太大了。
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2017-09-07
新版的增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái),當(dāng)月無(wú)法確認(rèn)簽字,那么這個(gè)時(shí)候我把這些進(jìn)項(xiàng)稅都開發(fā)票開出去,下個(gè)月再簽字確認(rèn)抵扣可以嗎?
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2019-11-22
甲建筑企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項(xiàng)目(適用一般計(jì)稅
方法)的建筑收入110萬(wàn)元(含增值稅);當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬(wàn)元(不含增值
稅)且取得增值稅專用發(fā)票;購(gòu)入運(yùn)輸車輛30萬(wàn)元(不含增值稅)且取得
增值稅專用發(fā)票;取得分包建筑方開具的增值稅專用發(fā)票50萬(wàn)元(不含增
值稅)。上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已認(rèn)證。
要求:計(jì)算甲建筑企業(yè)本年10月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2021-09-08
銷售勞保用品用不用開增值稅發(fā)票
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2015-11-05
老師,對(duì)方開具紅字專用發(fā)票信息表,我就以依這個(gè)為附件直接開具紅字發(fā)票對(duì)嗎,
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2022-01-12
某實(shí)行出口免抵退稅的機(jī)械廠2019年8月末留抵稅額3 000元,9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):
(1)購(gòu)入生產(chǎn)用A材料10噸,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)339 000元。
(2)購(gòu)入生產(chǎn)用B材料10噸,取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)11 300元。
(3)支付A材料運(yùn)費(fèi)2 000元(不含稅),取得專用發(fā)票。
(4)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品甲機(jī)器4臺(tái),開具增值稅發(fā)票,含稅價(jià)款160 000元;支付甲機(jī)器運(yùn)輸費(fèi)2 000元(不含稅),取得專用發(fā)票。
(5)購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款40 000元,稅款5 200元。
(6)購(gòu)買小轎車一輛自用,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200 000元,稅款32 000元。
(7)將自產(chǎn)的3臺(tái)甲機(jī)器出口,離岸價(jià)格合計(jì)14 600美元,美元與人民幣比價(jià)為6.5︰1。
(8)當(dāng)期發(fā)現(xiàn)因保管不當(dāng)毀損上月購(gòu)入的包裝物一批,賬面成本20 000元(含運(yùn)費(fèi)1 860元)。
增值稅退稅率為10%,需要認(rèn)證的發(fā)票都已通過(guò)認(rèn)證。
【要求】1.計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)申請(qǐng)的出口退稅。
2.計(jì)算當(dāng)期該企業(yè)的留抵稅額。
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2021-05-05
有一張票我們六月份就已經(jīng)認(rèn)證了,可是七月地發(fā)現(xiàn)型號(hào)有錯(cuò)退不了稅就叫對(duì)方重開紅字票后開藍(lán)字票,那現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填啊?
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2018-08-13
公司經(jīng)營(yíng)黃金,商場(chǎng)搞活動(dòng)產(chǎn)生3萬(wàn)的費(fèi)用,對(duì)方要求開增值稅發(fā)票,給與結(jié)款,是否能給對(duì)方開銷售黃金的發(fā)票,對(duì)方公司為文化傳播公司
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2018-08-27
我們付給京東平臺(tái)使用費(fèi)2%,京東給我們開增值稅發(fā)票。我們應(yīng)該算是我們的費(fèi)用吧?
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2018-04-24
去年收到一張失控發(fā)票,已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在銷售方說(shuō)要開具紅字發(fā)票信息表,把增值稅發(fā)票補(bǔ)給公司,可以這么操作嗎?
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2018-07-19
小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)?jiān)诩议_具增值稅專用發(fā)票嗎?如果在家開具增值稅專用發(fā)票,也是按照季度申報(bào)增值稅嗎?
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2020-07-21
增值稅普通發(fā)票開錯(cuò),為什么有的可以直接作廢,有的需要開具紅字發(fā)票作廢?求老師們解答一下!!!
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2016-09-22
增值稅申報(bào)表第9項(xiàng)免稅銷售額系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù),現(xiàn)更改為0.當(dāng)月的業(yè)務(wù)是發(fā)生一筆銷售退回紅字發(fā)票,所以收入為負(fù)數(shù)。那現(xiàn)改為0,賬務(wù)如何處理啊。
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2017-04-26
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無(wú)銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
增值稅專用發(fā)票丟失怎樣補(bǔ)辦
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2016-03-28
4月26日,銷售產(chǎn)成品一批,(1)開具增值稅專用發(fā)票15份,累計(jì)注明價(jià)款800000元;(2)開具普通發(fā)票8份,累計(jì)注明金額92035元,貨款全部收訖。
怎么做分錄
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2020-04-07
員工出差住宿開具增值稅專用發(fā)票,我們認(rèn)證了,但是開票方不久發(fā)票作廢了,我們進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,我想問的是既然認(rèn)證了,為什么對(duì)方還能作廢??
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2018-11-24
購(gòu)買方把我們公司開的發(fā)票丟失了 需要我們開具 (丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單開具 )我們?cè)撛趺撮_具呢 需要走那些流程呢 幫忙解答一下吧 謝謝
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2018-06-26
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