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建筑行業,增值稅附表四 建筑服務預征預繳納稅款:本期發生額9350.33 本期應抵扣稅額9350.33 實際抵減稅額0 期末余額9350.33 2月份申報時,這里該如何填?
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2021-03-02
公司簽一年合同,按季支付,裝修期間免租(7萬)實際支付28萬,攤銷會計分錄怎么做呢?是按實際金額攤銷,還是也要算上免租期金額攤銷,28萬是一個季度,開票金額也是28萬,攤銷還要7萬免租也要攤嗎?
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2018-09-05
老師你好,我想問什么情況下會做這筆分錄 借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內 銷產品應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 然后這個分錄的金額怎么確定,是當期應納稅額和應免、抵、退稅額之間的差額嗎?
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2022-05-04
服務、不動產和無形資產本期數,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。這是什么意思第9欄填寫無票收入119500元,第19欄和20欄填寫3480.58怎么就不對呢?
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2020-10-19
增值稅加計抵減后,留抵稅額有什么變化?例,原來3月份留抵是1000,4月份進項15000,4月份本期沒有銷售,合計留抵16000,加計抵減后,留抵稅額應該是多少?
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2019-05-24
老師,我們是一般納稅人,在填寫進項稅時有個問題,我的進項票是8月份認證的,現在申報8月份的稅,可是填寫時“本期認證相符且本期申報抵扣”時輸不進去數字,但是“前期認證相符且本期申報抵扣”這列可以輸進去,請問填在“前期認證相符且本期申報抵扣”這列對嗎
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2016-09-07
該企業的制造費用總額由變動成本、固定成本和混合成本三部分組成。會計部門曾對該年月份制造費用總額1osooo元進行分析,各類分析的組成情況為;變動成本總額s20o0元固定成本總額3800o元混合成本總額15o0o元。要求:(1)以高低點法將制造費用中的混合成本分解為因定成本與變動成本。(2)若該企業2019年7月份預計產量為s900o件,其制造費用總額應為多少?其中,變動成本總額、固定成本總額和混合成本總額各為多少?
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2021-09-03
自產自銷農產品的一般納稅人,自己開具免稅的收購發票,又開具免稅的銷售發票。那么增值稅報表上,本期免稅銷售額一欄是填哪個數?
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2019-03-12
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元,外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元,貨已入庫。當月海關進口料件的組成計稅價格100萬元,進口手冊號為C4708230028的海關進口料件的組成計稅價格50萬元,已按購進法向稅務機關辦理了《生產企業進料加工貿易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內銷貨物銷售額170萬元,銷項稅要求計算該企業本期免、抵、退稅額。
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2021-12-23
麻煩問下4月收到的發票抵扣聯有要求必須在哪個征期內抵扣嗎?
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2019-05-05
請問公司購買的小轎車按多少年限提折舊,一次性抵稅還是分期抵
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2020-07-02
上月期末有留抵稅額,這個月還是抵扣不完,本月要不要做賬務處理
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2019-06-13
請生產出口退稅企業的老師回答 4月份有出口報關,請問 1、接下出口發票什么時候開? 2、采購進項抵扣要在什么時候拿到好? 3、出口退稅什么時候報,出口免抵退匯總表所屬期是幾月 請懂的老師幫我安排一下
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2020-04-04
老師您好!我們有一筆收入在稅務上免稅與不免稅沒有嚴格的界定,我們暫時按照免稅做的處理,收到的專票放到了待認證進項稅額,目前要確認收入結轉成本,我這部分待認證進項稅額暫時不做認證先這么放著可以嗎?也不抵扣,等到和稅務局確定免稅了就做進項稅額轉出,稅務局確定不免稅我們再抵扣,這樣做可以嗎?
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2020-06-23
航天稅控盤開出來的普票做完減免稅分錄時候,算增值稅,是銷-進-上期留底-減免稅嗎???我想問這個減免稅要不要在算增值稅時候減下去
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2019-09-25
上次申報時本來增值稅有留抵的,但是專管員一定要我們交增值稅,所以我將已經認證抵扣的三張發票進項在附表三種做了\"本期認證相符但本期未申報抵扣\"處理,情況是上期一共認證了18張,處理之后實際抵扣進項15張,也交了3千多的增值稅。但是本期申報時卻不知道怎么將這3張進項發票轉入附表二的第三欄“前期認證相符且本期申報抵扣 ”,怎么處理?
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2019-01-12
增值稅進行稅余額1000,銷項稅額1200,減免稅金480,應交增值稅留抵280(金稅盤抵剩余額),年末結轉增值稅各明細科目時,做以下分錄對不對:借:銷項稅額1200,貸:進項稅額1000,減免稅金200
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2019-01-13
收到免稅的農產品進項票,是不是直接按票面金額*10%抵扣?比如收到一張發票(免稅的)96000元,是按96000*10%=9600元抵扣,但錄入時,哪里顯示的價稅合計10566元,這個價稅合計與96000元不同,會影響嗎
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2018-09-10
一般納稅人兼營簡易計稅、免稅無法劃分的,需按照公式計算不得抵扣的進項稅;可是又說納稅人即用于一般計稅又用于簡易計稅、免征、集體、個人的,進項稅全額抵扣,不是相互矛盾嗎?
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2019-04-05
在稅務申報系統中,銷項稅申報表中,有一欄,本期認證且本期未申報抵扣,這個是不是可以理解為我本期認證了,但是選擇不抵扣的金額?
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2017-06-05
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