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2019年8月2日,甲公司向乙公司賒銷一批商品。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元。增值稅稅額為51萬元。符合收入確認(rèn)條件.。9月15日,乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵,退回其中25%的貨物。至退貨時(shí)款項(xiàng)尚未收到。甲公司同意并開具了紅字增值稅專用發(fā)票。分錄
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2020-05-18
紅字增值稅專用發(fā)票開出后,第二聯(lián)和第三聯(lián)需要給購買方嗎
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2016-05-09
您好!請(qǐng)問年底銷售返利時(shí),《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》是在大廳領(lǐng)取,還是在網(wǎng)上自己下載?
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2017-06-28
老師:請(qǐng)問怎么開具紅字增值稅專用發(fā)票?有操作流程嗎?
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2016-07-20
您好,我有個(gè)客戶2020年1月份可能要退貨,我是這個(gè)月給開的增值稅專用發(fā)票,到時(shí)跨年了還能開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎?
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2019-12-26
我 給客戶 開了專用發(fā)票,他們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在 不付錢,我想撤回發(fā)票,具體怎么處理,聽說 搞一個(gè)什么紅字增值稅專用發(fā)票表?具體如何操作?
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2018-03-17
18日,收到本市益達(dá)乳制品廠如下憑證:(1)銷貨更正單,注明:13日所購益達(dá)牌牛奶500箱,單價(jià)調(diào)低0.50元;益達(dá)牌乳酸奶200箱,單價(jià)調(diào)高0.50元。經(jīng)查均未售出。(2)紅字增值稅專用發(fā)票一份,注明:益達(dá)牌牛奶500箱,單價(jià)0.50元,計(jì)250元,增值稅稅額32.5元。(3)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票一份,注明:益達(dá)牌乳酸奶200箱,單價(jià)0.50元,共計(jì)100元,增值稅稅額13元。
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2020-03-23
錯(cuò)開紅字增值稅專用發(fā)票作息表,已上傳通過,要帶什么資料到稅局作廢?
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2019-02-23
增值稅專用發(fā)票第2,3聯(lián)發(fā)票上印上了其他文字,還可以使用嗎
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2018-05-10
開增值稅專票時(shí),發(fā)票章壓住備注欄文字還有壓住了金額數(shù)字會(huì)影響使用嗎?
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2019-05-21
銷售方開出的紅字增值稅專用發(fā)票,購貨方用不用認(rèn)證抵扣
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2016-01-26
大家開紅字增值稅專用發(fā)票的分錄是怎么做的?因?yàn)榘l(fā)票問題,不是銷貨退回。
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2016-08-02
銷售方因返利給購貨方開具紅字增值稅專用發(fā)票,銷售方怎么做賬?返利形式是沖抵以前的欠款
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2019-09-20
以購買方身份開具紅字增值稅專用發(fā)票具體詳細(xì)流程
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2017-02-23
本月已抄稅但未報(bào)稅,可以開具紅字增值稅專用發(fā)票嗎
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2019-10-12
1、安彩公司2023年3月20日盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盤虧5000元,尚不清楚原因。3月21日,經(jīng)視頻核對(duì),是張三出差借款5000元未登記入賬。 2、安彩公司2023年3月22日銷售商品100件,單件售價(jià)20000元,單件成本10000元.產(chǎn)生增值稅260000元,商品已發(fā)出并由對(duì)方確認(rèn)入庫(控制權(quán)已轉(zhuǎn)移),貨款尚未收到。客戶答應(yīng)于4月22日前付款。4月1日,安彩公司收到退貨5件,并已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的紅字增值稅專用發(fā)票。 3、安財(cái)公司3月25日收到供應(yīng)商湯和公司發(fā)出的原材料,并已入庫。增值稅發(fā)票注明貨款400000元,增值稅 52000,企業(yè)通過轉(zhuǎn)賬支票支付貨款。 4、安財(cái)公司3月31日整理應(yīng)收賬款時(shí),發(fā)現(xiàn)公司一年以內(nèi)的應(yīng)收為1000000元,賬齡1~2年的應(yīng)收賬款為300000,按照公司的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策,1年以內(nèi)及1~2年的應(yīng)收分別應(yīng)計(jì)提5%和10%的壞賬準(zhǔn)備。
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2023-05-09
是購貨方,發(fā)生銷售折讓,開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表給銷售方,銷售方開了紅字發(fā)票給并退了錢給,會(huì)計(jì)處理和怎么做分錄
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2017-03-01
購買方取得增值稅專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,但不能還給銷售方。有購買方開具紅字信息表。那紅字發(fā)票是購買方開具還是銷售方開具?開具完之后要給誰?第2種情況,就是銷售方開具的增值稅發(fā)票未給購買方,自己開具紅字信息表,那紅字發(fā)票要開嗎?自己留著還是給買方?求回復(fù)。
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2021-08-27
請(qǐng)問跨月開紅字增值稅專用發(fā)票我是購買方但是未抵扣,需要填信息表嗎
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2016-08-04
有兩臺(tái)因質(zhì)量問題在本月退回.企業(yè)退還貨方價(jià)款和稅金共計(jì)3520元.并開具了紅字增值稅專用發(fā)票
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2022-09-25
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