在稅局代開專用發(fā)票,開錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
老師好,請(qǐng)問哈之前的會(huì)計(jì)未交增值稅18年貸方余額為500,后來說這是未達(dá)起征點(diǎn)的不用交,我要如何調(diào)回來,分錄怎么做?謝謝!
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2019-04-18
在增值稅沒有降的時(shí)候簽了合同,當(dāng)時(shí)有報(bào)價(jià)單及合同,除稅價(jià)和稅金,現(xiàn)在國(guó)家稅點(diǎn)降了一個(gè)點(diǎn),之前簽的單價(jià)是不是要降低
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2018-09-03
子女教育扣稅多少合適
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2020-06-30
掛靠別人公司一般納稅人道路工程,被叫按工程總金額提供成本票95%,進(jìn)項(xiàng)票6%,交增值稅3%,企業(yè)所得共2%,附加按應(yīng)交增值稅支付,另管理費(fèi)按工程總價(jià)1.5%付,這樣合理嗎,請(qǐng)老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
2×19年7月10日,甲公司從二公司購(gòu)買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財(cái)務(wù)因難而無力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。
協(xié)議內(nèi)容如下:
(1)甲公司還款50 000元。
(2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的躍價(jià)誰(shuí)備
732 00076?
乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款己經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。
要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄,會(huì)計(jì)分錄可以是簡(jiǎn)單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào),現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03
小規(guī)模單位呢?有報(bào)稅盤嗎
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2016-05-07
請(qǐng)問外企有什麼稅率優(yōu)惠
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2019-12-31
個(gè)人所得稅交稅稅點(diǎn),稅率
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2019-07-09
辭退補(bǔ)償金需不需要扣稅
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2021-07-03
農(nóng)民工工資按多少稅點(diǎn)扣?
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2021-09-12
稅收編碼是那個(gè)怎么填寫
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2021-10-11
殘保金的計(jì)稅依據(jù)是什麼
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2021-11-23
外籍員工租房能扣個(gè)稅嗎?
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2022-03-18
老師車輛購(gòu)置稅能底稅不?
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2020-05-21
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn),普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
購(gòu)買航天稅盤付款780,稅盤公司說只有480能全額抵扣,余下的的300,要按開票的稅額抵扣
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2019-01-07
接上
3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95
2019年12月
4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89
5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
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