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上月開(kāi)的銷(xiāo)售增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方拒收,本月銷(xiāo)售方如何開(kāi)具紅字發(fā)票
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2020-06-17
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字發(fā)票是誰(shuí)提申請(qǐng),是誰(shuí)開(kāi)紅字信息表,是誰(shuí)開(kāi)紅字發(fā)票,的流程
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2017-10-17
老師,對(duì)方公司在國(guó)稅局給我們公司代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,我公司現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了,但是對(duì)方發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了,需要我們開(kāi)具紅字發(fā)票給他,以購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi),我想問(wèn)一下銷(xiāo)貨方我需要寫(xiě)誰(shuí)的名字,是對(duì)方公司還是代開(kāi)的國(guó)稅局名稱(chēng)
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2020-06-16
對(duì)方月底開(kāi)錯(cuò)了的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,(我們公司沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)),當(dāng)時(shí)不知情況已在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證并抵扣報(bào)稅,后來(lái)一直沒(méi)有見(jiàn)對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,我要該如何處理我們和對(duì)方?jīng)]有業(yè)務(wù)往來(lái)所以他們開(kāi)具的專(zhuān)票沒(méi)有給我們,然后是月底最后一天開(kāi)的我們這邊不知道情況下就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
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2018-05-10
2018年11月我方作為銷(xiāo)售方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)銷(xiāo)售退回的情況,需要開(kāi)具紅字發(fā)票,那么現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票是開(kāi)16%點(diǎn)嗎?如果等到5月過(guò)后再開(kāi)紅字的話,是否還能開(kāi)16%的紅字發(fā)票?
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2019-04-17
稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票提交的說(shuō)明 怎樣說(shuō)明
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2021-12-27
老師 我想問(wèn)一下 就是增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的 可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
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2019-12-26
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,跨年退貨或開(kāi)票有誤就不能開(kāi)具紅字發(fā)票,那么應(yīng)該怎么處理
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2017-06-13
花崗巖專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該是17%,財(cái)務(wù)開(kāi)錯(cuò)開(kāi)成3%。現(xiàn)在是要在開(kāi)一張紅字發(fā)票沖銷(xiāo)嗎? 增值稅專(zhuān)用發(fā)票都是17%吧?
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2016-09-01
老師,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上月開(kāi)的,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,開(kāi)錯(cuò)了,怎么申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2019-05-28
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷(xiāo)售額怎么記算了
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2019-05-03
旅游社開(kāi)專(zhuān)票給客戶(hù),專(zhuān)票開(kāi)的收入,申報(bào)增值稅是也開(kāi)專(zhuān)票抵稅,還是開(kāi)普遍差額征稅?
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2019-01-16
我是銷(xiāo)售方,之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷(xiāo)售方(在退款處理期間企業(yè)名稱(chēng)發(fā)生更改),之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(銷(xiāo)售方信息為舊信息)購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
提前年度認(rèn)證抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)還是銷(xiāo)售方開(kāi)呢
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2021-03-30
2月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,由于客戶(hù)地址變更,3月客戶(hù)拒收了發(fā)票退了回來(lái),要求重新開(kāi)具同等的金額發(fā)票。3月我申請(qǐng)了開(kāi)紅字發(fā)票,同時(shí)也開(kāi)具了正確的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。完整的賬務(wù)處理方法怎么做?
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2021-04-06
增值稅專(zhuān)用發(fā)票我們想要開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在想要開(kāi)紅字發(fā)票要怎么辦?紅字信息表已經(jīng)填開(kāi)了,上傳的時(shí)候提示發(fā)票已經(jīng)被抵扣。
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2021-01-07
對(duì)方公司開(kāi)給我的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我還沒(méi)有抵扣,發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)曳介_(kāi)了紅字發(fā)票,剩余未沖銷(xiāo)的部分在勾選平臺(tái)不顯示是怎么回事
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2020-11-18
購(gòu)房已經(jīng)認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)方如何開(kāi)紅字發(fā)票
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2024-03-18
我方是購(gòu)買(mǎi)方 10月份收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票, 11月份發(fā)生部分退貨,我方發(fā)起了紅字發(fā)票申請(qǐng),因?yàn)槲凑J(rèn)證就勾選的“購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證”,對(duì)方紅票也開(kāi)好了。(應(yīng)該銷(xiāo)方申請(qǐng)的,我們操作失誤) 現(xiàn)在進(jìn)入12個(gè)月,申報(bào)11月份的結(jié)果這張發(fā)票不能認(rèn)證了,顯示已紅沖。現(xiàn)在要怎么辦? 能不能把剩下的金額再申請(qǐng)一次紅票,然后重新開(kāi)張正確的? 還有原藍(lán)票未認(rèn)證,開(kāi)的紅票還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 備注:原藍(lán)票跨月,紅票跨月
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2020-12-09
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