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老師,下午好!請(qǐng)問(wèn)下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
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2019-11-08
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字發(fā)票是誰(shuí)提申請(qǐng),是誰(shuí)開(kāi)紅字信息表,是誰(shuí)開(kāi)紅字發(fā)票,的流程
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2017-10-17
旅游社開(kāi)專(zhuān)票給客戶(hù),專(zhuān)票開(kāi)的收入,申報(bào)增值稅是也開(kāi)專(zhuān)票抵稅,還是開(kāi)普遍差額征稅?
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2019-01-16
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷(xiāo)售額怎么記算了
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2019-05-03
我是銷(xiāo)售方,之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷(xiāo)售方(在退款處理期間企業(yè)名稱(chēng)發(fā)生更改),之前開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(銷(xiāo)售方信息為舊信息)購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷(xiāo)售方公司抬頭名稱(chēng)發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷(xiāo)售方抬頭應(yīng)該寫(xiě)新的還是舊的?開(kāi)票系統(tǒng)銷(xiāo)售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷(xiāo)售方信息為舊信息
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2024-01-21
老師,對(duì)方公司在國(guó)稅局給我們公司代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,我公司現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了,但是對(duì)方發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了,需要我們開(kāi)具紅字發(fā)票給他,以購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi),我想問(wèn)一下銷(xiāo)貨方我需要寫(xiě)誰(shuí)的名字,是對(duì)方公司還是代開(kāi)的國(guó)稅局名稱(chēng)
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2020-06-16
對(duì)方月底開(kāi)錯(cuò)了的一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,(我們公司沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)),當(dāng)時(shí)不知情況已在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證并抵扣報(bào)稅,后來(lái)一直沒(méi)有見(jiàn)對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,我要該如何處理我們和對(duì)方?jīng)]有業(yè)務(wù)往來(lái)所以他們開(kāi)具的專(zhuān)票沒(méi)有給我們,然后是月底最后一天開(kāi)的我們這邊不知道情況下就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了
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2018-05-10
2018年11月我方作為銷(xiāo)售方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在出現(xiàn)銷(xiāo)售退回的情況,需要開(kāi)具紅字發(fā)票,那么現(xiàn)在開(kāi)具紅字發(fā)票是開(kāi)16%點(diǎn)嗎?如果等到5月過(guò)后再開(kāi)紅字的話(huà),是否還能開(kāi)16%的紅字發(fā)票?
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2019-04-17
稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票提交的說(shuō)明 怎樣說(shuō)明
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2021-12-27
老師 我想問(wèn)一下 就是增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的 可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎
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2019-12-26
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,跨年退貨或開(kāi)票有誤就不能開(kāi)具紅字發(fā)票,那么應(yīng)該怎么處理
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2017-06-13
提前年度認(rèn)證抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)開(kāi)還是銷(xiāo)售方開(kāi)呢
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2021-03-30
2月開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,由于客戶(hù)地址變更,3月客戶(hù)拒收了發(fā)票退了回來(lái),要求重新開(kāi)具同等的金額發(fā)票。3月我申請(qǐng)了開(kāi)紅字發(fā)票,同時(shí)也開(kāi)具了正確的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。完整的賬務(wù)處理方法怎么做?
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2021-04-06
增值稅專(zhuān)用發(fā)票我們想要開(kāi)紅字發(fā)票,發(fā)現(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在想要開(kāi)紅字發(fā)票要怎么辦?紅字信息表已經(jīng)填開(kāi)了,上傳的時(shí)候提示發(fā)票已經(jīng)被抵扣。
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2021-01-07
對(duì)方公司開(kāi)給我的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我還沒(méi)有抵扣,發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)曳介_(kāi)了紅字發(fā)票,剩余未沖銷(xiāo)的部分在勾選平臺(tái)不顯示是怎么回事
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2020-11-18
老師,在增值稅發(fā)票平臺(tái)顯示自本月1日起,您共取得 6 張紅字增值稅發(fā)票, 其中增值稅專(zhuān)用發(fā)票 0 張, 增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票 0 張, 增值稅普通發(fā)票(電子) 6 張,這個(gè)紅字電子發(fā)票哪里可以查,不知道是哪幾種發(fā)票做了紅沖,謝謝
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2021-01-29
有房企會(huì)計(jì),預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營(yíng)收入時(shí).要計(jì)提增值稅嗎.
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2017-03-16
老師好,增值稅公式是含稅銷(xiāo)售稅額÷(1+稅率)×稅率,對(duì)吧
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2020-03-23
如何使用增值稅發(fā)/票系統(tǒng)升級(jí)版開(kāi)具紅字發(fā)/票?
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2017-06-06
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