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上月已抵扣的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票,開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票信息表的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅發(fā)票信息是灰色的點(diǎn)不動(dòng)
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2021-11-09
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)了信息表,銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票以后是不是也要給購(gòu)買(mǎi)方兩聯(lián),對(duì)方已申請(qǐng)信息表,銷(xiāo)售方何時(shí)開(kāi)具紅字發(fā)票,有時(shí)間限制嗎?
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2021-05-26
老師,麻煩問(wèn)下,購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,上傳后,等待稅務(wù)局后臺(tái)審核嗎,還是自動(dòng)審核?購(gòu)買(mǎi)方為什么不能填寫(xiě)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的代碼和號(hào)碼
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2021-10-12
老師,我上月開(kāi)了一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票 我剛才才發(fā)票上面的金額被我弄錯(cuò)了 含稅的金額開(kāi)成了不含稅的了 那我周一去稅務(wù)那邊還能修改的回來(lái)嗎
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2021-12-04
開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要什么資料
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2016-05-31
增值稅發(fā)票有幾個(gè)字印到了密碼區(qū)能用
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2019-06-20
開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表怎么填
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2020-07-25
增值稅專(zhuān)票上地址少開(kāi)一個(gè)字可以用嗎?
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2019-03-19
附退貨條件的商品銷(xiāo)售】2023年12月5日,甲公司向丙公司賒銷(xiāo)商品100件,單位售價(jià)1萬(wàn)元,單位成本0.6萬(wàn)元。甲公司發(fā)出商品并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,適用的增值稅稅率為13%。根據(jù)協(xié)議約定,信用期為1個(gè)月,6個(gè)月內(nèi)丙公司有權(quán)將商品退回甲公司,甲公司根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量,給丙公司開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。甲公司根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),合理地估計(jì)退貨率為10%。2024年1月5日,甲公司收到貨款。2024年6月5日,退貨期滿時(shí),丙公司實(shí)際退回商品15件,甲公司當(dāng)天開(kāi)出紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票并當(dāng)即返還貨款,收到退貨。老師麻煩寫(xiě)一分錄
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2023-08-31
買(mǎi)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,賣(mài)方可以私下操作開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
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2020-11-23
老師我想問(wèn)下紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么開(kāi)
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2022-11-17
紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)的問(wèn)題
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2022-07-21
收到紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已抵扣,本月怎么做賬?
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2021-05-28
請(qǐng)問(wèn)下填寫(xiě)了紅字信息表后,下一步怎么做?直接退出開(kāi)具一張紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票打印出來(lái)嗎?
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2021-07-18
#提問(wèn)#2021年4月份出貨2000件商品,每件20元,含稅并增值稅專(zhuān)用發(fā)票,5月份退回1600件商品,那么怎樣開(kāi)紅字專(zhuān)用發(fā)票?
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2021-05-27
以抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能不能充紅字
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2020-11-10
銷(xiāo)售1500件電子出版物給某單位,不含稅售價(jià)500元/件,開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)量問(wèn)題,經(jīng)協(xié)商支付給該單位折讓5萬(wàn)元(含稅),按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 這個(gè)計(jì)算和分錄怎么做?
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2022-11-28
公司這個(gè)月收到上個(gè)月對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我公司的稅號(hào)打錯(cuò)。這發(fā)票是直接退給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,還是公司開(kāi)具紅字申請(qǐng)單給對(duì)方?
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2017-05-07
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