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三季度銷售額低于9萬元,可以免交增值稅,但是我帳套上應交增值稅這個科目是有余額的?我是應該把這個余額轉到應交增值稅-減免稅額嗎?
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2018-09-30
應交增值稅(減免稅款)借方有個330的余額,想平掉是轉到未交增值稅借方科目么?
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2019-01-09
30萬以內免交增值稅,那應該稅金未交增值稅的余額要做一筆什么分錄平掉
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2020-12-04
10萬以內免稅,做收入時還需要提稅么?
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2019-04-13
增值稅30萬以下免交增值稅,含30萬這個數嗎
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2019-07-23
一般人,待認證進項是在應交稅費——應交增值稅——待認證進項嗎? 稅盤減免,是在應交稅費——應交增值稅——減免稅額不?
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2020-06-03
30萬以內免交增值稅,那應該稅金未交增值稅的余額要做一筆什么分錄平掉
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2020-12-04
老師:月底減免稅款要轉到轉出未交增值稅?還是未交增值稅?
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2018-07-31
收取物業費減免部分交不交增值稅?
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2019-12-24
老師請問 我們是提拱生活服務的,1-3月免增值稅,但說專票不能免稅。專票的稅稅是按3%還是1%交稅呢。
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2020-04-16
老師,您好,小規模企業在前3個季度所開發票增值稅都按政策減免了,并且減免增值稅計入了營業外收入,借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入-稅費減免,在第4個季度開票超出減免規定,那么前三個季度的減免增值稅怎么做賬補交增值稅呢,謝謝
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2018-01-07
請問稅控盤的480免稅,會計分錄如何做?
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2019-05-01
稅控設備維護費 借管理費用 貸銀行存款 借 應交稅費 應交增值稅減免稅 貸 管理費用 老師這個應交稅費應交增值稅減免稅 這個還用結轉么,
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2021-01-09
稅控服務費的分錄有兩種做法。1借管理費用-服務費 貸銀行存款 借應交稅金-應交增值稅-減免稅 貸 印業外收入-補貼收入。方法2 借 應交稅費-增值稅減免稅額 貸 銀行存款 交稅時借 應交稅費-應交增值稅(減免稅) 貸應交稅費-增值稅減免稅額,這兩種都能用嗎?
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2021-09-03
請問什么情況下,貸方用到應交稅費應交增值稅減免稅
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2019-05-24
老師月度沒超過10萬是小規模,需要做應交稅費-應交增值稅減免稅 貸:營業外收收入嗎,還是等三個月再做這筆分錄
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2020-11-30
增值稅減免是這樣做分錄嗎 借:營業外收入-減免稅額。貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額
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2020-05-11
老師,應交稅費應交增值稅減免稅款借方有余額,是19年余額,這個余額要處理嗎?
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2021-04-20
應交稅費-減免稅額請問老師:應交稅費-應交增值稅減免稅額賬務處理
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2021-01-03
公司2018年4季度共計開服務費發票8萬元,本季度增值稅免征,城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報表怎么填?
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2019-01-09
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