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我們買了一臺(tái)車。發(fā)票沒(méi)有抵扣聯(lián)嗎?只給了我一張報(bào)稅聯(lián)第三聯(lián)
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2020-05-16
出口退稅時(shí),當(dāng)期留底稅額小于當(dāng)期應(yīng)退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額為留抵稅額,兩者之差時(shí)當(dāng)期免抵稅額是嗎?
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2018-08-30
發(fā)票上的稅額抵扣,是稅前抵扣??稅率,還是發(fā)票金額??稅率=增值稅稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
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2020-07-23
增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)異常:年代2016本期名義稅負(fù)-還原免抵、固抵與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)88.08同期毛利率.16同期名義稅負(fù).01,本期毛利率.14,本期名義稅負(fù)-.06,什么意思
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2019-10-29
老師好:出口退稅5步法,第5步確定免抵稅額,第三步當(dāng)期免抵退稅額-第四步確定應(yīng)退稅額=0 免抵稅額0也就是內(nèi)銷沒(méi)有抵扣的意思對(duì)嗎?
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2024-01-19
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
老師你好:增值稅是針收賣方還是買方的稅
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2021-12-29
小規(guī)模納稅人可開(kāi)13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2022-01-23
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤(pán)),插入稅盤(pán)后顯示網(wǎng)絡(luò)控件錯(cuò)誤失敗,要怎么操作?
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2021-09-27
老師,我六月份出口退稅沒(méi)有成功,現(xiàn)在當(dāng)期免抵稅額是0,稅務(wù)局說(shuō)是因?yàn)橛锌斓饺蝿?wù)沒(méi)有做完,我想請(qǐng)教下,我這月的賬務(wù)該怎么處理。
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2020-07-31
免抵退稅額,本期理論應(yīng)退稅額;應(yīng)退稅額,和期末留抵稅額比較,哪個(gè)低按那個(gè)退。老師看看我這么說(shuō)對(duì)嗎
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2021-08-17
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人稅所代開(kāi)的發(fā)票已經(jīng)代扣代繳了,請(qǐng)問(wèn)還要申報(bào)增值稅季報(bào)嗎?
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2020-04-24
增值稅名義稅負(fù)-還原免抵、固抵=【銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+免抵退實(shí)際退稅額-期初留抵稅額+max(固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)、期末留抵稅額合計(jì))】/(按適用稅率計(jì)稅銷售額+免抵退辦法出口銷售額) ---ma是什么意思
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2019-09-29
3000一月底薪26天制,實(shí)際上班天數(shù)22天,請(qǐng)問(wèn)一下實(shí)發(fā)金額多少
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2019-09-10
增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)異常:年代碼2016本期名義稅負(fù)-.05同期名義稅負(fù).02。本期毛利率.09同期毛利率.16增值稅名義稅負(fù)_還原免抵、固抵與毛利率變動(dòng)彈性系數(shù)10.3
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2019-10-17
02期內(nèi)銷中我有做轉(zhuǎn)出 免抵退的沒(méi)有 那等到05期的時(shí)候我能把那筆轉(zhuǎn)出的累計(jì)加起來(lái)在免抵退中做轉(zhuǎn)出嗎
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2018-06-26
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
境外服務(wù)免稅中提及的商務(wù)輔助服務(wù)以及鑒證咨詢服務(wù), 具體是指什麼服務(wù)?
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2017-06-23
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下外資企業(yè)實(shí)行免抵退政策的,從什么時(shí)候附加稅的計(jì)稅基數(shù)是當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期免抵稅額的?
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2016-11-22
老師,想請(qǐng)問(wèn)下《免抵退申報(bào)匯總表上》的勾稽關(guān)系,免提退稅額是免抵退出口貨物勞務(wù)銷售稅額比方是5000元,增值稅申報(bào)表上留抵稅額2000元,那么免抵退稅申報(bào)匯總表上的“當(dāng)期免抵稅額”就是5000-2000=3000元 1.“當(dāng)期應(yīng)退稅額”是2000元,生產(chǎn)企業(yè)退稅孰低原則,那么當(dāng)期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時(shí)候的內(nèi)銷稅額? 2.2000元的增值稅留抵退給我后,下月這筆錢是不是就沒(méi)有留抵?
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2019-05-31
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