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開(kāi)了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開(kāi)了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過(guò)
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2019-11-07
來(lái)料加工產(chǎn)業(yè)..取得電費(fèi)專用發(fā)票27294.34+稅4367.09銀行扣款31661.43分錄做法?是否該用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。會(huì)計(jì)科目。分錄做法?如何沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目?
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2019-04-05
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
增值稅發(fā)票稅控開(kāi)票軟件(稅控盤),插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗,要怎么操作?
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2020-07-27
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因?yàn)槲?年做的零申報(bào),現(xiàn)在專管員要我恢復(fù)從新補(bǔ)稅.我這樣需要恢復(fù)嗎?如果不恢復(fù)會(huì)怎樣.因?yàn)槲矣星宥愖C明
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2020-06-03
【例9一2】甲公司為増值稅一般納稅人。2X17年1月31日購(gòu)入一批原材料,不含稅價(jià)款50000元,增值稅率13%。甲公司開(kāi)出一張面值為56500元的不帶息商業(yè)承兌匯票,期限為4個(gè)月。甲公司賬務(wù)處理如下 (1)2010年1月31日購(gòu)入材料時(shí): (2)2010年5月31日票據(jù)到期支付款項(xiàng)時(shí) (3)若2010年5月31日不能付款
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2021-12-06
若9月有利潤(rùn),產(chǎn)生季度所得稅,如何處理分錄,能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
2010年6月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),820萬(wàn)元未辦竣工手續(xù),計(jì)提折舊從7月開(kāi)始,11月1日辦理俊工決算成本調(diào)整到860萬(wàn),2010年我想問(wèn)調(diào)整前應(yīng)折舊幾個(gè)月,調(diào)整后應(yīng)折舊幾個(gè)月?
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2016-09-09
某上市公司2010年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告于2011年4月30日批準(zhǔn)報(bào)出,2011年12月31日,該公司發(fā)現(xiàn)了2009年度的一項(xiàng)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)(不影響2010年度的損益)。該公司正確的做法是( )。 A調(diào)整2011年度會(huì)計(jì)報(bào)表的年初數(shù) B調(diào)整2011年度會(huì)計(jì)報(bào)表的年末數(shù)和本年數(shù) C調(diào)整2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表的年末數(shù)和本年數(shù) D調(diào)整2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表的年初數(shù)和上年數(shù) 老師辛苦了!這個(gè)題選哪個(gè)
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2020-04-19
比如進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)的16%稅點(diǎn),是不是進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票日期算起一年之內(nèi)把進(jìn)項(xiàng)的100萬(wàn)稅點(diǎn)銷項(xiàng)抵扣出去
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2019-08-31
A,B是母子公司,A公司2010年初發(fā)行債券給B公司,發(fā)行價(jià)55萬(wàn)元,面值50萬(wàn)元,票面利率10%,期限3年,到期一次還本付息,實(shí)際利率為8%,資金用于工程建設(shè),建設(shè)期為1年,2010年末達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),折舊期5年,無(wú)殘值。要求:2010年至2012年的抵消分錄
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2022-01-02
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,我們請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,預(yù)繳了稅款,其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦,那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦? 請(qǐng)老師給予解答
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2016-10-31
老師這個(gè)2010年末和2015年末的減值準(zhǔn)備分別是多少呀
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2020-08-03
小規(guī)模納稅人可開(kāi)13%的增值稅專用發(fā)票嗎?
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2022-01-23
請(qǐng)問(wèn):2019年1月1日后,只交保險(xiǎn),不發(fā)放工資,屬于企業(yè)代交保險(xiǎn)性質(zhì),且代交的險(xiǎn)種有的也不全,僅是醫(yī)療保險(xiǎn),這種情況的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-05-30
網(wǎng)上申辦增值稅發(fā)票代開(kāi),信息填寫后提交時(shí)為什么出現(xiàn)無(wú)法保存?
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2019-02-21
今年補(bǔ)交2010的所得稅,滯納金率是多少?謝謝!
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2017-06-13
2010年取得的會(huì)計(jì)初級(jí)職稱能領(lǐng)技能補(bǔ)貼嗎
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2021-12-03
2010年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票是否可以紅沖?
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2017-07-01
2010年1月1日,A公司取得B公司80%的股權(quán)形成企業(yè)合并。2010年6月30日,B公司向A公司銷售100件甲產(chǎn)品和1件乙產(chǎn)品,甲產(chǎn)品的單價(jià)為2萬(wàn)元,單位成本為1萬(wàn)元;乙產(chǎn)品的單價(jià)為500萬(wàn)元,成本為350萬(wàn)元。A公司將購(gòu)入的甲產(chǎn)品作為存貨管理,截止2010年底全部尚未售出,將購(gòu)入的乙產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)用于企業(yè)管理,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。2010年,B公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2 000萬(wàn)元。不考慮其他因素,則2010年末A公司編制合并報(bào)表按權(quán)益法調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí),應(yīng)確認(rèn)的投資收益為( )萬(wàn)元。
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2018-06-24
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