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內部控制與財務造假的關系
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2023-12-22
4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選) A.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,評價對后續審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響 C.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響 D.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續審計計劃的影響
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2024-02-29
這個我完全混亂了聽完課,這不是前半部分是非同一控制,后半部分同一控制嘛,同一控制用賬面價值,非同用公允,這個題為啥前半部分做的分錄也是用賬面價值
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2019-05-11
我想了解下如何控制企業稅負控制合理安全范圍
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2020-11-30
“非同一控制下的企業合并”和“同一控制下的企業合并”有什么區別?
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2017-03-20
國別報告概念有點模糊,比如A企業控制B企業,B企業控制C企業,C企業控制D企業,這種情況下,是針對哪個主體要求國別報告?謝謝
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2019-05-30
如果重大錯報風險是由舞弊導致的,是不是意味著內部控制很可能已失效,控制測試也沒有必要進行?還有沒有別的情況,是內部控制無效的?
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2023-07-20
A注冊會計師擔任多家上市公司內部控制審計項目的項目質量復核人,遇到以下與內部控制審計報告相關的事項: (1)對甲公司內部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內部控制審計報告。 答案是不恰當,企業內部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段。 想問下為什么在強調事項段,強調事項段是干嘛的
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2023-08-20
境內公司向境外企業提供技術咨詢,交增值稅嗎?謝謝
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2019-04-16
對于內部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是(  )。 A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內部控制的期間保持一致 C.整改后的內部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內部控制是否有效的結論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
老師,您好!請問一下您那有內部牽制制度的什么內容嗎? 內部控制的文檔
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2023-12-29
、下列有關被審計單位整體層面的內部控制與業務流程層面控制的關系,表述正確的是( )。 A、整體層面的內部控制是否有效將直接影響重要業務流程層面控制的有效性 B、重要業務流程層面控制是否有效將直接影響整體層面的內部控制的有效性 C、二者沒有直接關系 D、注冊會計師僅需關注業務流程層面控制即可
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2020-03-02
廣州總公司,湖北是分公司。非獨立核算。企業所得稅如何分配
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2018-02-09
企業匯算清繳沒有職工薪酬不需要調整,可不可以不用填寫
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2021-05-03
老師,單位成本還沒出來,工業企業的成本先從銷售價入庫嗎
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2021-06-06
全部員工為什么不是內部控制的實施主體?
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2022-03-05
合并分為吸收,新設和控股。控股合并又分為同一控制下的企業合并和非同一控制下的企業合并,對嗎?
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2019-02-22
如果我的主營業務收入是醫院醫療收入, 請問房屋租金可以入主營業務成本嘛?
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2020-02-17
老師想問下在聯系不到企業實際控制人的前提下現在法人代表能注銷企業嗎?
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2019-05-30
內部審計和內部控制的聯系和區別是什么
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2021-12-27
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