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在內部控制審計中,下列關于增加強調事項段的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.注冊會計師應當在強調事項段中指明,該段內容僅用于提醒內部控制審計報告使用者關注,并不影響對內部控制發表的審計意見 B.如果確定企業內部控制評價報告的要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段 C.根據法律法規的相關豁免規定,注冊會計師可以不將某一實體納入內部控制審計的范圍,但應當在內部控制審計報告中增加強調事項段或在注冊會計師責任段中予以說明 D.在出具無法表示意見的內部控制審計報告時,如果在已執行的有限程序中發現內部控制存在重大缺陷,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加
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2024-03-10
請問新設子公司后,編制合并報表是同一控制下的企業合并還是非同一控制下的企業合并?
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2021-06-13
國別報告概念有點模糊,比如A企業控制B企業,B企業控制C企業,C企業控制D企業,這種情況下,是針對哪個主體要求國別報告?謝謝
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2019-05-30
老師,我們單位是企業會計制度,季度報表里有企業會計制度附注,這個必須填嗎?還是直接保存就可以
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2020-04-17
老師好,同一控制下的企業合并,如果被合并方是由最終控制方以非同一控制下的企業合并方式取得,那么在確定長投的初始投資成本時,只包括被合并方被最終控制方收購時歸屬于母公司的商譽還是全部的商譽
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2021-05-14
吸收直接投資是會導致企業控制權集中還是會導致企業控制權分散
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2023-11-21
制造企業中變動制造費用最好控制在什么范圍內
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2019-06-13
老師,是不是共同控制、重大影響的就是屬于非企業合并,合并的分為同一控制和非同一控制
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2021-03-31
你好老師,怎么區分同一控制下企業合并與非同一控制下企業合并嗎?
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2021-09-19
如果重大錯報風險是由舞弊導致的,是不是意味著內部控制很可能已失效,控制測試也沒有必要進行?還有沒有別的情況,是內部控制無效的?
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2023-07-20
有沒有大神可以提供一份預算管理制度給我提供參考,工業制造企業的,謝謝
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2021-08-07
一個企業具體的內部控制實施情況要在那里去查詢呢?
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2019-02-13
老師你好,我是會計專業的大四學生,正在寫論文,題目是“云南白藥貨幣資金制度分析”。我找了很久只找到它2007年的內部控制制度,但指導老師要求寫18年或19年的最新資料,我確實找不到最新的了,想請教一下老師,知不知道有什么地方可以查找公司的內部控制制度呢?或者貨幣資金制度分析可以從制度以外的方面嗎?比如財務報表等。就是不從制度來分析可以嗎?希望老師可以回答一下,謝謝了?。?/span>
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2019-04-19
寶武合并是同一控制下的企業合并還是非同一控制下的企業合并呢
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2019-05-13
子公司指被母公司控制的企業,這里面的控制是什么意思?
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2018-01-22
內部牽制制度的方式是什么
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2023-03-08
我想問一下你那有中小企業的會計制度嗎? 麻煩 你發一份給我
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2019-02-23
企業向客戶開具銷售發票通常需要設計哪些內部控制?
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2023-03-08
4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選) A.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,評價對后續審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響 C.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響 D.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續審計計劃的影響
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2024-02-29
健全有效的內部控制要求由獨立的采購部門負責(? )。 A 編制請購單 B 編制訂購單 C 控制存貨水平以免出現積壓 D 檢查購入存貨的數量、質量
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2020-04-13
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