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內部控制的概念,作用和目標
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2022-01-25
4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選) A.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,評價對后續審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險 B.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響 C.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響 D.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續審計計劃的影響
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2024-02-29
下列關于信息技術一般控制、應用控制與公司層面控制三者之間的關系的說法中不正確的是(?。?A、公司層面信息技術控制情況代表了該公司的信息技術控制的整體環境,會影響該公司的信息技術一般控制和信息技術應用控制的部署和落實 B、根據目前信息技術審計的業內最佳實踐,注冊會計師在執行信息技術一般控制和信息技術應用控制審計之前,會首先執行配套的公司層面信息技術控制審計 C、一般控制是設計在計算機應用系統中的、有助于達到信息處理目標的控制 D、公司層面信息技術控制是公司信息技術整體控制環境,決定了信息技術一般控制和信息技術應用控制的風險基調
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2020-03-02
同一控制下企業合并,將部分長投出售給同一控制下得另一個企業,仍然達到控制,形成的虧損或收益,如何記賬
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2021-03-02
有沒有公司內部制度范本,還有財務制度范,新來的公司,老板叫制定這兩個制度,
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2019-04-08
20、根據船舶噸稅法律制度的規定,下列船舶中,不予免征船舶噸稅的是( )。 A. 捕撈漁船 B. 非機動駁船 C. 養殖漁船 D. 軍隊專用船舶 老師你好,答案怎么只有B呢
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2020-08-28
內部控制與財務造假的關系
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2023-12-22
內部控制中內部環境要素內容是什么?
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2023-04-10
老師您好,我們公司目前在修訂報銷制度,請問制度中審批流程需要幾級審批?有明確的法律法規約束么?
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2021-05-31
下列關于了解內部控制的相關說法中,注冊會計師認可的有(?。?。 A、內部控制為財務報告的可靠性提供合理保證 B、在了解被審計單位的內部控制時,只需關注控制的設計 C、特別風險通常與重大的非常規交易和判斷事項有關 D、在某些情況下,了解內部控制后可能識別到僅通過實施實質性程序不能獲取充分、適當的審計證據的風險
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2020-03-02
下列屬于信息系統應用控制的是( )。 A、輸出控制 B、程序開發控制 C、數據訪問控制 D、程序變更控制
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2020-03-02
這個我完全混亂了聽完課,這不是前半部分是非同一控制,后半部分同一控制嘛,同一控制用賬面價值,非同用公允,這個題為啥前半部分做的分錄也是用賬面價值
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2019-05-11
財務管控跟財務制度的區別
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2023-02-20
老師,成本法下分同一控制和非同一控制嗎?如果追加投資分別該怎么算?
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2020-04-20
經濟法主體中的調控主體與規制主體是主導者,受控主體和受制主體處于完全被動地受控或受制地位。(  ) 正確 錯誤
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2020-03-22
同一控制下企業合并形成的長期股權投資是不是就是成本法?非同一控制下就是權益法?
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2019-03-07
老師好,我是物業管理公司的內帳會計,我們公司平時裝修的工程費用入在建工程好還是長期待攤費用好呢
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2020-04-08
老師請問一下,在會計職業道德是對會計法律制度是重要補充。它們兩者在作用上是相互補充的,這句話對嗎?
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2020-04-03
老師,稅率為什么是稅收法律制度中的核心要素
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2022-04-08
王某借給張某1萬元,借款期間2年,約定2018年1月1日之前還款。但張某一直未償還,王某也未催要,根據民事法律制度關于訴訟時效的規定,王某可以向法院提起訴訟,主張其民事權利的法定起止期間是什么?
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2022-04-30
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