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老師你好,請問財務(wù)部應如何把控成本費用的開支,如何控制成本,如何控制費用?
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2024-07-29
對于內(nèi)部控制審計,下列有關(guān)控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是(  )。 A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據(jù)越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務(wù)報表審計中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論 D.如果信息技術(shù)一般控制有效且關(guān)鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
公司現(xiàn)在讓財務(wù)部制定財務(wù)制度,參考總部和其他2家子公司的制度看看,制定財務(wù)制度有什么要注意的地方嗎?
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2018-08-09
企業(yè)會計制度的選擇需要shuiwuju審批嗎
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2015-12-04
老師我問一下“1986年我國基本上形成了會計制度相對固定的與企業(yè)會計相對獨立的會計體系”這句話對不對
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2016-11-14
村經(jīng)濟合作社控股51%的公司適用哪個會計制度?是公司會計制度,還是合作社會計制度
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2022-08-15
企業(yè)會計制度如何選擇,這個有規(guī)范嗎?
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2017-01-04
企業(yè)會計制度有哪些?
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2019-03-18
老師我想問一下”1986年我國基本形成了會計制度相對固定的與企業(yè)會計相對獨立的會計體系“這句話對嗎
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2016-11-14
注冊會計師審計ABC公司2018年度財務(wù)報表,于2018年12月115日對ABC公司相關(guān)的內(nèi)部控制進行了解、測試與評價。注冊會計師擬定的總體審計計劃中,關(guān)于控制測試和評價的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)在了解內(nèi)部控制后認為ABC公司內(nèi)部控制設(shè)計合理且得到執(zhí)行,,注冊會計師打算信賴其內(nèi)控的有效性,對相關(guān)內(nèi)部控制進行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎(chǔ)上,形成對ABC公司2018年度內(nèi)部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計師擬定的總體審計計劃中關(guān)于控制測試和評價的內(nèi)容存在的缺陷,并提出改進建議。 謝謝老師啦!
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2020-06-17
老師為什么內(nèi)部控制越完善固有風險越低是錯誤的呢?那為什么還要加強內(nèi)部控制呢?請具體說明一下,。還有ABC為什么正確呢?思考角度在哪里?
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2021-11-07
“非同一控制下的企業(yè)合并”和“同一控制下的企業(yè)合并”有什么區(qū)別?
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2017-03-20
控制到底有哪些部分組成
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2019-08-28
倉庫內(nèi)部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
內(nèi)部控制評價方法有哪些
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2015-10-19
現(xiàn)金內(nèi)部控制有哪些要素
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2021-11-11
內(nèi)部控制屬于審計程序嗎
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2023-12-18
內(nèi)部控制評價方法有哪些
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2015-11-08
老師,能幫忙解答一下①帶強調(diào)事項段的無保留意見內(nèi)部控制審計報告②否定意見內(nèi)部控制審計報告③無法表示意見內(nèi)部控制審計報告 的各個出具條件嗎?
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2020-12-10
所得稅負雜個控制呢,比如一季度有收入,二季度沒有,如何控制在年底匯算時平均呢
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2017-10-18
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