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下列關于注冊會計師在內部控制審計中應對舞弊風險的說法中,錯誤的是(  )
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2024-02-07
一般納稅人可以申請百分之十的企業所得稅嗎
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2017-09-01
非房地產企業的閒置土地費,能否在稅前列支嗎?
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2021-08-27
小規模納稅人購的普通發票可以多長時間內用完
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2018-12-13
審計:企業對于繳納稅款的內部控制的流程是怎么樣的?
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2018-12-30
一個企業具體的內部控制實施情況要在那里去查詢呢?
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2019-02-13
審計 認為被審計單位內部控制有效,就是是說擬信賴該單位的內部控制嗎?這時候應該要做控制測試對嗎?如果不信賴的話就不需要做控制測試了對嗎?
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2019-08-27
集中化的處理和控制、監控經營成果的控制,以及重大經營控制和風險管理實務的政策,這句話在實務中一般指的是?
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2020-06-27
、下列關于信息技術系統的說法中,錯誤的是( )。 A、信息技術一般控制環境影響應用控制的運行 B、信息技術一般控制通常對全部或部分財務報表認定作出間接貢獻 C、編輯檢查可以實現應用控制審計的準確性目標 D、編輯檢查不能實現應用控制的完整性目標
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2020-03-02
華融虧損1029.03億元的案例中,導致華融擴張性投資的內部控制缺陷是什么?如何應對企業投融資風險
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2023-10-27
被審計單位將全部或部分的信息技術職能外包給專門的應用軟件服務提供商或云計算服務商等計算機服務機構,則注冊會計師應當實施的與服務機構活動相關的程序有( )。 A、了解被審計單位內部控制的設計 B、獲取相關控制運行有效性的證據 C、了解服務機構中與內部控制相關的控制以及針對服務機構活動所實施的控制 D、了解被審計單位內部控制的運行是否有效
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2020-03-02
如A,B,C,三個公司在家企業中擁有表決權分部為50%,25%,25%, 相關活動的決策只是需要75%表決權才能通過實施。此處存在兩種集體控制,AB組合,AC組合,但是ABC不構成共同控制 為什么ABC不構成共同控制,他們不是可以組成一個集體控制的組合嗎
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2022-04-30
注冊會計師擬利用以前審計獲取的不屬于旨在減輕特別風險的控制運行有效性的審計證據,下列相關說法中錯誤的是(  )。 A.注冊會計師應當每三年至少對控制測試一次 B.將所有擬信賴控制的測試集中于某一次審計,而在之后的兩次審計中不進行測試 C.在每次審計中選取足夠數量的內部控制進行測試 D.當被審計單位控制環境薄弱或對控制的監督薄弱時,注冊會計師可以每兩年對控制測試一次
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2024-03-15
注冊會計師擬利用以前審計獲取的不屬于旨在減輕特別風險的控制運行有效性的審計證據,下列相關說法中錯誤的是(  )。 A.注冊會計師應當每三年至少對控制測試一次 B.將所有擬信賴控制的測試集中于某一次審計,而在之后的兩次審計中不進行測試 C.在每次審計中選取足夠數量的內部控制進行測試 D.當被審計單位控制環境薄弱或對控制的監督薄弱時,注冊會計師可以每兩年對控制測試一次
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2024-05-06
長投中的同一控制范圍包含控制,非同一控制的范圍包含共同控制,重大影響,聯營,合營?這樣理解行嗎?
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2020-03-06
老師這業務怎麼算???
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2020-03-13
每個月利潤總額控制在多少為小微企業 減半征收
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2017-01-07
不屬于現金管理內部控制制度的是
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2022-06-16
7.下列各項中,不屬于財務控制措施的是(C ) 。 A.偵算控制 B.過程控制 C.運營分析控制 D.績效考評控制 老師麻煩看下對錯 謝謝
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2024-08-18
7.下列各項中,不屬于財務控制措施的是(C ) 。 A.偵算控制 B.過程控制 C.運營分析控制 D.績效考評控制 老師麻煩看下對錯 謝謝
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2024-08-18
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