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問(wèn)一下老師,現(xiàn)在小微企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)是多少稅點(diǎn)?可以免稅嗎?
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2020-07-10
當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額); 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)X匯率X(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額; 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格X(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 不是說(shuō)出口的是0稅率嗎 那為什么要有這個(gè)公式呢
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2017-12-28
當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-9%)=27.6(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-27.6)=-58.2(萬(wàn)元),當(dāng)期免抵退稅額=690×9%=62.1(萬(wàn)元),62.1萬(wàn)元﹥58.2萬(wàn)元,則應(yīng)退稅額為58.2萬(wàn)元,免抵稅額=62.1-58.2=3.9(萬(wàn)元)。免抵退稅額和應(yīng)退稅額怎么理解呀?
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2022-11-17
疫情增值稅免稅期間,我們收到的專票可以抵扣么?
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2020-05-19
江蘇擎天軟件的操作,這個(gè)期末留抵稅額,期末留抵稅額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040,但是軟件里是19920,這是怎么回事,上期留抵稅額880不算嗎?
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2017-07-03
家是個(gè)體戶,定的免稅增值稅是2.6萬(wàn)每月,那家這個(gè)月開3萬(wàn)發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬(wàn)發(fā)票那會(huì)交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個(gè)人所的稅嗎?怎么計(jì)算的
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2019-03-26
當(dāng)期可以啊申報(bào)免抵退的嗎?
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2020-07-20
老師,出口退稅,沒(méi)有期末留抵退稅,例如:我司出口100W,征稅率為13%,退稅率9%,實(shí)際當(dāng)月總進(jìn)項(xiàng)為13W,內(nèi)銷為200W,征稅率為26W,=應(yīng)繳增值稅為26-(13-4)=9,這時(shí)候 我是應(yīng)該要交增值稅9W,再交當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額9W(期末無(wú)留抵),等于我要交2個(gè)9W(忽略附加稅),還是這個(gè)當(dāng)期免抵退稅額9W可以直接抵減我的增值稅9W??
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2020-04-19
老師申報(bào)表中差旅費(fèi)抵扣金額3721.5,稅額307.28,填在哪一行
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2019-10-11
、計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 這個(gè)計(jì)算公式是不是還應(yīng)該再減去上期留抵稅
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2020-07-28
當(dāng)期期末留抵稅額額<=當(dāng)期免稅退稅額,則?為什么?
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2019-09-21
免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票當(dāng)期沒(méi)做抵扣認(rèn)證,后期還可以抵扣認(rèn)證嗎?
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2025-05-24
什么叫做稅負(fù),有哪些稅叫稅負(fù)
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2021-12-16
昨天聽了生產(chǎn)型出口退稅的精講2 有一個(gè)案列 上期留抵扣6萬(wàn) 本期應(yīng)納稅額是-12萬(wàn) 本期免抵退稅額是26萬(wàn) 那么本期免低稅額是14萬(wàn) 這個(gè)免抵稅額是做哪方面處理的 是交稅金的還是作為下期抵扣的
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2017-10-26
如果免抵退稅額為60萬(wàn),期末留底為0,本期退稅額為0,這60萬(wàn)的免抵退部分能不能結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)使用
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2017-09-13
根據(jù)免抵退稅表:不得抵扣的稅額是:1200,當(dāng)期免抵稅額是:5000,那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
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2019-04-06
咱們的資產(chǎn)負(fù)債表,是根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款,其他貨幣資金得期末余額填列的,對(duì)嗎
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2018-10-11
你好,老師,我問(wèn)下增值稅專用發(fā)票跨年可以抵扣的是嗎?
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2020-11-23
報(bào)增值稅提示 主表一般項(xiàng)目的本月期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù) ) 0.00 應(yīng)該等于上一稅款所屬期報(bào)表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)) "本月數(shù)*怎么解決
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2023-01-07
攜稅寶服務(wù)費(fèi)能做為增值稅稅控專用設(shè)備全額抵扣嗎
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2016-11-03
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