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股權轉讓產生個稅了,到年底個人匯算清繳時能抵嗎
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2023-09-14
當期應納稅額=當期銷項稅額-(當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額); 當期不得免征和抵扣稅額=當期出口貨物離岸價X匯率X(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率)-當期不得免征和抵扣稅額抵減額; 當期不得免征和抵扣稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格X(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 不是說出口的是0稅率嗎 那為什么要有這個公式呢
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2017-12-28
疫情增值稅免稅期間,我們收到的專票可以抵扣么?
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2020-05-19
江蘇擎天軟件的操作,這個期末留抵稅額,期末留抵稅額=銷項-進項-上期留抵稅額-免抵退不得免征和抵扣稅額 =0-30000-880-10080=-19040,但是軟件里是19920,這是怎么回事,上期留抵稅額880不算嗎?
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2017-07-03
當期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-9%)=27.6(萬元),當期應納增值稅=150×13%-(105.3-27.6)=-58.2(萬元),當期免抵退稅額=690×9%=62.1(萬元),62.1萬元﹥58.2萬元,則應退稅額為58.2萬元,免抵稅額=62.1-58.2=3.9(萬元)。免抵退稅額和應退稅額怎么理解呀?
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2022-11-17
咱們的資產負債表,是根據庫存現金和銀行存款,其他貨幣資金得期末余額填列的,對嗎
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2018-10-11
老師申報表中差旅費抵扣金額3721.5,稅額307.28,填在哪一行
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2019-10-11
老師,出口退稅,沒有期末留抵退稅,例如:我司出口100W,征稅率為13%,退稅率9%,實際當月總進項為13W,內銷為200W,征稅率為26W,=應繳增值稅為26-(13-4)=9,這時候 我是應該要交增值稅9W,再交當期免抵稅額=當期免抵退稅額9W(期末無留抵),等于我要交2個9W(忽略附加稅),還是這個當期免抵退稅額9W可以直接抵減我的增值稅9W??
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2020-04-19
家是個體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個月開3萬發票用上什么稅嗎,那假如開5萬發票那會交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個人所的稅嗎?怎么計算的
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2019-03-26
當期可以啊申報免抵退的嗎?
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2020-07-20
什么叫做稅負,有哪些稅叫稅負
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2021-12-16
、計算當期應納稅額:當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 這個計算公式是不是還應該再減去上期留抵稅
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2020-07-28
免稅農產品發票當期沒做抵扣認證,后期還可以抵扣認證嗎?
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2025-05-24
當期期末留抵稅額額<=當期免稅退稅額,則?為什么?
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2019-09-21
昨天聽了生產型出口退稅的精講2 有一個案列 上期留抵扣6萬 本期應納稅額是-12萬 本期免抵退稅額是26萬 那么本期免低稅額是14萬 這個免抵稅額是做哪方面處理的 是交稅金的還是作為下期抵扣的
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2017-10-26
如果免抵退稅額為60萬,期末留底為0,本期退稅額為0,這60萬的免抵退部分能不能結轉到下期繼續使用
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2017-09-13
根據免抵退稅表:不得抵扣的稅額是:1200,當期免抵稅額是:5000,那這個賬務要怎么處理
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2019-04-06
報增值稅提示 主表一般項目的本月期初未繳稅額(多繳為負數 ) 0.00 應該等于上一稅款所屬期報表第32欄 “期末末繳稅額(多繳為負數) "本月數*怎么解決
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2023-01-07
你好,老師,我問下增值稅專用發票跨年可以抵扣的是嗎?
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2020-11-23
攜稅寶服務費能做為增值稅稅控專用設備全額抵扣嗎
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2016-11-03
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