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A注冊會計師擔任多家上市公司內部控制審計項目的項目質量復核人,遇到以下與內部控制審計報告相關的事項: (1)對甲公司內部控制有效性形成審計意見時,審計項目組認為應當評價甲公司內部控制評價報告對要素的列報是否完整和恰當,如果不完整或不恰當,應當出具否定意見的內部控制審計報告。 答案是不恰當,企業內部控制評價報告對要素的列報不完整或不恰當,注冊會計師應當在內部控制審計報告中增加強調事項段。 想問下為什么在強調事項段,強調事項段是干嘛的
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2023-08-20
對于內部控制審計,下列有關控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是( ?。?。 A.對控制有效性測試的實施時間越接近基準日,提供的控制有效性的審計證據越有力 B.整合審計中,控制測試涵蓋的期間無須與財務報表審計中擬信賴內部控制的期間保持一致 C.整改后的內部控制需要在基準日之前運行足夠長的時間,注冊會計師才能得出整改后的內部控制是否有效的結論 D.如果信息技術一般控制有效且關鍵的自動化信息處理控制未發生任何變化,注冊會計師就不需要對該自動化控制實施前推測試
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2024-03-10
廣州總公司,湖北是分公司。非獨立核算。企業所得稅如何分配
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2018-02-09
企業匯算清繳沒有職工薪酬不需要調整,可不可以不用填寫
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2021-05-03
老師,單位成本還沒出來,工業企業的成本先從銷售價入庫嗎
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2021-06-06
全部員工為什么不是內部控制的實施主體?
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2022-03-05
老師,您好!請問一下您那有內部牽制制度的什么內容嗎? 內部控制的文檔
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2023-12-29
合并分為吸收,新設和控股??毓珊喜⒂址譃橥豢刂葡碌钠髽I合并和非同一控制下的企業合并,對嗎?
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2019-02-22
內部審計和內部控制的聯系和區別是什么
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2021-12-27
什么是財務內部控制的獨立性
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2019-02-16
簡述財務報告內部控制的方法
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2024-12-03
融資需要說明企業目前執行的會計核算制度、內部控制制度 這個是不是隨便去網上down一個即可
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2022-04-02
老師,有行政事業單位內部控制制度,有模版嗎
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2021-08-23
會計師事務所有權限審核內部控制等制度嗎?
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2023-12-26
內部控制的固有局限性指哪些
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2022-03-04
培訓學校的學費如何內部控制
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2019-05-14
強化內部人控制是什么意思呀
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2022-03-26
企業合并一定是控制嗎?或者應該這樣問,同一控制下和非同一控制下的是不是就說的是控制,而非共同控制或者重大影響。是這樣理解嗎?老師
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2019-04-27
強化內部人控制是什么意思呢?
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2023-06-05
你好,勞務公司可以分包給個人嗎?
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2019-05-23
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